您好,對(duì)的,是這意思的
請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)問(wèn)題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個(gè)季度收入40萬(wàn),本地收入10萬(wàn),只要預(yù)交40萬(wàn)得增值稅吧,剩余10萬(wàn)申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納,第二個(gè)問(wèn)題項(xiàng)目地收入20萬(wàn),本地收入30萬(wàn),也得預(yù)交吧,以為合并超了30萬(wàn),這個(gè)也是只預(yù)交20萬(wàn),然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬(wàn)的增值稅,還是20+30萬(wàn)一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地
老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開(kāi)了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒(méi)預(yù)交起,小規(guī)模季度沒(méi)超45萬(wàn),但是開(kāi)的是專票,只開(kāi)了6萬(wàn)左右的票,請(qǐng)問(wèn)我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師您好。小規(guī)模在異地開(kāi)的發(fā)票直接就在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了稅款。那申報(bào)表上填預(yù)交嗎?也不涉及到抵扣???直接按照小規(guī)模平時(shí)開(kāi)票申報(bào)表填一樣吧?
老師,一般小規(guī)模,在異地預(yù)繳稅款了,在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)就不要再次交稅了吧?是交0元稅款吧?
老師,一般小規(guī)模,開(kāi)了專票,超過(guò)30萬(wàn),在異地預(yù)繳稅款了,在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)就不要再次交稅了吧?是交0元稅款吧?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
就是說(shuō)在工程地按1%預(yù)繳稅款,在企業(yè)當(dāng)?shù)鼐筒挥媒欢?,只是申?bào)抵減預(yù)繳稅款,就行?老師,是這樣嗎?
嗯對(duì),理解的是沒(méi)錯(cuò)的