需要填主表的分次預交增值稅,
老師早上好 像小規(guī)模納稅人季報1.47.10月就要金電子稅務局網(wǎng)上報稅大廳申報:增值稅, 企業(yè)所得稅,財務報表哈。 老師請問一下企業(yè)所得稅增值稅0申報都是直接提交嗎嗎還是? 小規(guī)模財務報表在哪里申報啊?也是直接提交嗎? 其他平時月份就只申報個人所得睡哈。。? 老師個體工商戶呢?除了平時的個人所得稅要申報哪些稅費啊?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務局代開的專用發(fā)票,當時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預繳金額之后,應交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應交增值稅的金額來申報,在預繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
您好,老師,小規(guī)模增值稅是免稅的情況下,申報增值稅時不需要填附加稅那個表嗎?在沒有無票收入的情況下,只讀入開票發(fā)票數(shù)直接申報嗎?不用填其它的表了嗎?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
哦。那這個以后是怎么做的?如果一直在外地交一直都這么填嗎?
就是先異地預交,然后在本地申報時扣除
哦。老師這個咋操作???
是不是在申報的都申報表都顯示出來按提示填操作???
需要填主表的分次預交增值稅,就把以前預交的增值稅扣減了
哦。明白了
老師那賬務處理小規(guī)模。也沒預交增值稅這個科目直接就未交里是吧?
自己設置一個預交增值稅