 
                            一般來講的話,你可以開一個(gè)全票額,就是百分之百的額給他其他的款項(xiàng)掛賬掛應(yīng)收賬款就行了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請(qǐng)問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
2013年5月15日,甲公司根據(jù)原材料采購合同,向供貨方預(yù)付了80萬元貨款的60% 5月30號(hào),甲公司收到供貨單位發(fā)來的原材料,經(jīng)驗(yàn)收無誤后,入庫,供貨方開具的增值稅發(fā)票上注明,原材料貨款80萬元,增值稅稅額是136000元,甲公司隨后以銀行存款補(bǔ)付了剩余款項(xiàng),假定經(jīng)雙方商定,甲公司供貨數(shù)量發(fā)生變化,供貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明原材料價(jià)款為40萬元,增值稅稅額68000元 老師 這道題的會(huì)計(jì)分錄如何去寫啊
老師,請(qǐng)問一下銷售合同的進(jìn)度款如何開票,比如:買出槽架50米,單價(jià)200.8元,總價(jià)10040萬,簽訂的合同對(duì)方先付預(yù)付款40%讓我們購買材料,也就是先付4016元,貨到后驗(yàn)收后再全部付款,這樣這個(gè)預(yù)付款的發(fā)票的數(shù)量和金額如何開票?
老師,我們是進(jìn)口產(chǎn)品,合同簽了外商發(fā)貨,我們開證行收到單據(jù)后會(huì)安排付95%的貨款(我們做的是鉻礦,付95%的貨款是根據(jù)外商的檢測(cè)報(bào)告來計(jì)算,外商也開了臨時(shí)形式發(fā)票,),我們是直接購匯付給外商,沒開美元賬戶,這比預(yù)付款我怎么做分錄。到港后報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)是根據(jù)外商的檢測(cè)報(bào)告上的含量,數(shù)量,單價(jià)來報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)后我們繳納進(jìn)口增值稅和進(jìn)口保證金。然后進(jìn)行國檢,我們和外商是根據(jù)國檢來進(jìn)行最終結(jié)算,然后購匯付款。這時(shí)實(shí)際最終結(jié)算的含量,數(shù)量,單位單價(jià)都不一樣和開的臨時(shí)發(fā)票和報(bào)關(guān)單上的數(shù)量金額都不一樣,當(dāng)然外商會(huì)跟據(jù)我們的最終結(jié)算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進(jìn)口合同就算完成。從開始到結(jié)束我應(yīng)該怎么做分錄。謝謝!
6月和客戶簽訂銷售合同后對(duì)方付款我這邊也開了票過去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對(duì)方未入帳抵扣。請(qǐng)問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
 
                采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下
工資每月5000,怎么讓我交個(gè)稅呢,別的公司沒報(bào)工資
老師我先請(qǐng)教一個(gè)防腐保溫的合同問題,合同沒標(biāo)注甲供材,單但標(biāo)注著(動(dòng)力)電費(fèi)甲方從工程款中扣除和開3%增值稅專用發(fā)票,能否認(rèn)定甲供材。
個(gè)體戶小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報(bào)?
老師個(gè)人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購商品在出口免退進(jìn)行勾選,其他費(fèi)用專票如何做處理?需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?


老師,請(qǐng)問一下,這樣就等于公司還沒有貨,就先出貨,這樣是不是要暫估貨?
目前目前你需要做一個(gè)暫估入庫,但是我建議你最好跟對(duì)方商量12月底之前能不能把采購票要到手,如果不能要到手,你這個(gè)月不要把它做成收入,把它做成下個(gè)月的,這樣你有差不多12個(gè)月的時(shí)間可以跟對(duì)方要采購票,不要把它做在今年。。
開了票不做收入?這個(gè)貸方要如何記賬 借:應(yīng)收賬款-XXX公司, 貸:
你現(xiàn)在如果正常了開票就這種營業(yè)收入,如果你開不了票,你要把這筆貨不要走,應(yīng)收賬款應(yīng)該是借發(fā)出商品貸庫存商品。。
如果你不開票,你就只把它當(dāng)成一個(gè)存貨的減少就可以了。
哦,票是一定要開的,那就是只能是收入了。
開票是必須做收入的,但是你說沒有開票,沒有開票就不用做收入,那你現(xiàn)在確認(rèn)應(yīng)收賬款,你確認(rèn)你開票了,你經(jīng)營收賬款只能貸主營業(yè)務(wù)收入。