同學(xué)你好,本期增值稅全部用以往留抵退稅扣除了,所以金額為0
老師 附加稅申報(bào) 應(yīng)該是小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的零申報(bào) 但需要填免征計(jì)稅依據(jù)數(shù)額 問題是提示我三項(xiàng)附加稅都減免 但是下面填寫時(shí)有一項(xiàng)城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)沒有自動(dòng)顯示減免性質(zhì)代碼 如果手動(dòng)改了要填寫改動(dòng)說明 我應(yīng)該怎么填寫?
沒開發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報(bào)表,是和有開發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報(bào)成功后地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動(dòng)顯示已申報(bào),是不是這樣就可以了。申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營的時(shí)候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報(bào)了,我是核定征收
老師,我剛到建筑公司,項(xiàng)目都在外地,我不知道有跨境稅,都沒有到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交跨境稅,但是我們本地增值稅附加稅都扣掉了!我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理沒去交跨境稅的問題
請(qǐng)問這個(gè)表格應(yīng)該怎么根據(jù)題干填寫呢?我不太確定流動(dòng)資金貸款是怎么進(jìn)行的。因?yàn)闈M負(fù)荷和沒滿負(fù)荷的流動(dòng)資金不一樣,是每年都要新貸款作為流動(dòng)資金嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是什么意思?我們是生產(chǎn)出口企業(yè),每次這個(gè)科目有余額時(shí)都要繳納附加稅?附加稅不是應(yīng)該是增值稅附加稅嗎?我沒有明白,麻煩老師講解!
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
那我這個(gè)月實(shí)際交納了這么多增值稅,銀行也扣款了
奧我明白了,看懂了,謝謝
不用客氣,理解就好