你好!你意思是你沒(méi)有去預(yù)繳是嗎?
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惛郊臃謩e是7\\3\\2,但我們開(kāi)了新疆跨區(qū)域涉稅,新疆收的稅沒(méi)有達(dá)到這么多,我是不是要在當(dāng)?shù)匕阉麤](méi)收上的稅全部交齊?
老師好 我們?cè)诋惖靥峁┙ㄖ惭b服務(wù) 因?yàn)榧径乳_(kāi)票不到45萬(wàn) 不用預(yù)繳增值稅 增值稅和企業(yè)所得稅個(gè)稅就都在本地繳納的 今天才知道企業(yè)所得稅應(yīng)該在項(xiàng)目當(dāng)?shù)乩U納 那我們之前在本地繳納了!會(huì)有什么影響嗎?
老師好 建筑行業(yè),有的項(xiàng)目地方要求項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地成立分公司,把所有增值稅都交到地方,例如我們滎陽(yáng)有個(gè)項(xiàng)目,滎陽(yáng)要求我們?cè)跍铌?yáng)成立分公司,把稅收交到滎陽(yáng),現(xiàn)在是不知道是成立獨(dú)立核算分公司好還是飛非獨(dú)立核算分公司好呢?他們都有什么區(qū)別
我是總承包施工建筑公司,是一般計(jì)稅項(xiàng)目,又是跨地經(jīng)營(yíng),我對(duì)甲方開(kāi)票金額355.43萬(wàn),我現(xiàn)在有勞務(wù)分包有144.2萬(wàn),我現(xiàn)在到項(xiàng)目地稅務(wù)去預(yù)交2個(gè)點(diǎn),是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預(yù)交3875.78,個(gè)人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因?yàn)槔习遄屛宜阋幌乱欢嗌俣?,我怕弄錯(cuò)了
老師:你好!我司是個(gè)勞務(wù)公司,有三個(gè)異地項(xiàng)目未開(kāi)外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū),另外兩個(gè)是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來(lái)未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒(méi)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,也沒(méi)通知我們預(yù)交,目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說(shuō)是金稅三期查出來(lái)的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
是的,但是本地增值稅附加稅都扣掉了
外境稅是所得稅還是增值稅
您好!這個(gè)沒(méi)事啊。你繼續(xù)去預(yù)繳,預(yù)繳后可以抵減增值稅,然后你就會(huì)在本地少交增值稅,也就少交附加了
如果是增值稅和附加稅再補(bǔ)交那不是重復(fù)交稅了嗎?
你好!沒(méi)有補(bǔ)交啊,你可以從以后的稅里面抵減的。 如果你確實(shí) 多交了,那也只能去申請(qǐng)退稅
本地國(guó)稅已經(jīng)把所有增值稅和附加稅都扣掉了啊
你好!1、你必須要去外地交稅。2你去外地交稅后,你可以抵扣以后要交到本地的稅,也可以在本地申請(qǐng)退還當(dāng)初多交的稅
老師的意思是我上個(gè)月沒(méi)有預(yù)交的外境稅都去預(yù)交一下!扣過(guò)稅的就不會(huì)顯示再扣了是嗎?
你好!是的,去預(yù)繳。 不是,多扣的稅你可以以后抵扣,也可以申請(qǐng)退稅
謝謝老師
您好!不用客氣的了