您好 如果外經(jīng)證核銷的時候 異地稅務(wù)局沒有異議的話 就沒什么問題
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預(yù)繳的2個點(diǎn)預(yù)繳稅款。這兩個點(diǎn)相當(dāng)于是提前預(yù)繳了。那我下月應(yīng)繳納的增值稅就少繳納2個點(diǎn)。那在異地預(yù)繳的這兩個點(diǎn),可以用來充當(dāng)進(jìn)項發(fā)票么?極端一點(diǎn),就是本來開9個點(diǎn)的票,現(xiàn)在只提供7個點(diǎn)的進(jìn)項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報增值稅報表時扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報表時不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報時扣除嗎?
老師好 我們在異地提供建筑安裝服務(wù) 因為季度開票不到45萬 不用預(yù)繳增值稅 增值稅和企業(yè)所得稅個稅就都在本地繳納的 今天才知道企業(yè)所得稅應(yīng)該在項目當(dāng)?shù)乩U納 那我們之前在本地繳納了!會有什么影響嗎?
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業(yè)然后當(dāng)月在異地預(yù)繳稅費(fèi)后,次月在機(jī)構(gòu)本地報稅時,預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進(jìn)項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業(yè)的納稅評級?因為我們企業(yè)上年的納稅評級為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個月都以上面說這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個人了,可以走公司公戶報銷么
老師您好!個體戶用公戶給個人轉(zhuǎn)款,算是個體戶的營業(yè)額嗎?
個體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報增值稅,開票為21544.27元,在申報增值稅的時候,系統(tǒng)在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)銷售額這分類自動填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交,還是員工交?