你好,如果你是零申報(bào)的話,減免的性質(zhì)和減免額都不要填寫(xiě)。 說(shuō)明0申報(bào)不交稅
老師 附加稅申報(bào) 應(yīng)該是小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的零申報(bào) 但需要填免征計(jì)稅依據(jù)數(shù)額 問(wèn)題是提示我三項(xiàng)附加稅都減免 但是下面填寫(xiě)時(shí)有一項(xiàng)城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有自動(dòng)顯示減免性質(zhì)代碼 如果手動(dòng)改了要填寫(xiě)改動(dòng)說(shuō)明 我應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫(xiě)正確報(bào)表
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(減按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額,加入未開(kāi)票金額后,系統(tǒng)提示:沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫(xiě)申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫(xiě)的總收入(未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入),第三張圖是填寫(xiě)提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)的23年財(cái)報(bào)年報(bào),23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,大約30萬(wàn)左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個(gè)電費(fèi)改進(jìn)成本,兩年成本費(fèi)用差異大,會(huì)被預(yù)警嗎,主要收入沒(méi)有按照實(shí)際入,只取了一部分
老師,我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票是9%的50萬(wàn)專票,要開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個(gè)科目數(shù)字有一點(diǎn)出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代開(kāi)時(shí)已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,我司不需要給他申報(bào)個(gè)稅了吧?
停車費(fèi)定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無(wú)償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
那我直接一鍵零申報(bào)就行嗎?
你好,可以直接零申報(bào)。