真實(shí)的業(yè)務(wù),實(shí)際發(fā)生虧損沒有問題
老師好,一家小規(guī)模企業(yè),去年從一家一般納稅人那里取得了800萬(wàn)的發(fā)票,但是卻沒有實(shí)際收貨,小規(guī)模公司想要用這個(gè)票來(lái)做成本抵減利潤(rùn),這樣的公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是不是很大
#提問#請(qǐng)問老師,我馬上要進(jìn)行22年匯算,公司有一個(gè)情況,在22年3月把20年,21年運(yùn)輸成本專票一次性進(jìn)入了22你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高達(dá)500萬(wàn),之前財(cái)務(wù)混亂沒做賬,那么今年我在匯算時(shí)這個(gè)500萬(wàn)要不要調(diào)整?因?yàn)樗麄冞@樣做,導(dǎo)致22年年度利潤(rùn)表收入只有300多萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有1000多萬(wàn),導(dǎo)致賬面虧損上千萬(wàn)
老師好,我們有一家19年成立的總公司,然后22年成立了一家分公司,分公司22年有未分配利潤(rùn)-112萬(wàn),但是22年沒有合并納稅,現(xiàn)在從23年1月開始合并納稅,我在做合并報(bào)表時(shí),報(bào)表不平,差在了這個(gè)未分配利潤(rùn)上,我應(yīng)該怎么處理呀
小規(guī)模納稅人,22年開票495萬(wàn),做了25萬(wàn)利潤(rùn),工資做了91萬(wàn),其他的成本票都是工人代開的,現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒有問題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬(wàn),系統(tǒng)就過了,這個(gè)我該怎么處理?
公司是去年11月成立的,但是利潤(rùn)有40萬(wàn)左右 要交1萬(wàn)多的所得稅,但是老板想做成虧損,想要讓合作公司現(xiàn)在開一些成本票來(lái)拉低利潤(rùn),這種可以嗎?然后這個(gè)月剛升一般納稅人,我們收專票普票做進(jìn)22年12月有影響嗎?
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
我這邊主要大概是有幾十萬(wàn)的收入沒有開票,但是合同是寫的等工程結(jié)束后再統(tǒng)一開具,這樣沒問題把,而且工程跨年了
如果工程達(dá)到增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)也要申報(bào)增值稅的,達(dá)到確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)也要確認(rèn)
工程達(dá)到?是指我這邊銀行進(jìn)賬的收入嗎
不是的,比如,工程按完工進(jìn)度確認(rèn)收入
是必須按照完工進(jìn)度確認(rèn)嗎,如果沒有稅務(wù)局會(huì)查嗎
如果稅務(wù)局沒有查到?jīng)]事,查到要補(bǔ)稅和滯納金
那我現(xiàn)在就是按照合同沒有開票,等工程結(jié)束再開,有問題?因?yàn)闆]有按照工程完工進(jìn)度確認(rèn)收入?
如果金額不大,可以
你是說(shuō)已完工的工程的收入金額不大,沒問題?
是的,如果來(lái)年就開發(fā)票問題不大,如果拖個(gè)三五年不行
好的,那就是只要合同簽了工程結(jié)束再開發(fā)票,一般1,2年沒有什么問題對(duì)吧
我只能告訴你,稅務(wù)局沒查到?jīng)]有問題
好的知道了,那我現(xiàn)在沒有開票然后賬上顯示虧損20多萬(wàn),收到的成本票是真實(shí)發(fā)生的,賬也只能這樣做了把
是的,真實(shí)沒有問題