同學(xué)你好 直接申報(bào)就可以了
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
小規(guī)模納稅人,22年開(kāi)票495萬(wàn),做了25萬(wàn)利潤(rùn),工資做了91萬(wàn),其他的成本票都是工人代開(kāi)的,現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒(méi)有問(wèn)題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬(wàn),系統(tǒng)就過(guò)了,這個(gè)我該怎么處理?
老師早上好,我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在做匯算清繳,這個(gè)公司一年只開(kāi)了一張票,收入是3萬(wàn)元,除了發(fā)放一個(gè)人的工資外,每個(gè)月6000元。平常沒(méi)有任何的費(fèi)用發(fā)生,這就意味著沒(méi)有任何成本,老師我現(xiàn)在直接這么填寫(xiě)行不行,就是成本哪里是0,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)下,我們是小規(guī)模銷(xiāo)售行業(yè),以前會(huì)計(jì)去年收了一張十多萬(wàn)的服裝發(fā)票入了職工福利費(fèi)(但在匯算清繳時(shí)調(diào)增了),但是我們的人員工資申報(bào)的只有幾人,現(xiàn)在專(zhuān)管員提示有疑點(diǎn),有服裝進(jìn)項(xiàng)但沒(méi)相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有相應(yīng)存貨,提示預(yù)警少做收入或是虛列成本,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問(wèn)題呢?
老師您好,我是小型微利企業(yè),這個(gè)企業(yè)一年就開(kāi)20多萬(wàn)的發(fā)票,然后就發(fā)放一個(gè)人的工資,中間沒(méi)有任何費(fèi)用,包括什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥的,然后我把工資做到管理費(fèi)用中了,現(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳,就是我成本沒(méi)有數(shù)字,提示的是我收入有數(shù)字,成本那塊為零,這種我直接申報(bào)掉行不行,還是必須要改一下呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
風(fēng)險(xiǎn)提示不用管嗎?直接提交?
你如果是按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的 那你就可以直接提交
是實(shí)際做賬的,有風(fēng)險(xiǎn)提示,我提交就怕專(zhuān)管員打電話過(guò)來(lái)
同學(xué)你好 上面有可以忽略嗎
可以直接提交的
那你直接提交就可以