同學(xué),你好 開(kāi)一些成本票來(lái)拉低利潤(rùn),如果是真實(shí)業(yè)務(wù),可以的
老師請(qǐng)教下,我們公司從去年12分開(kāi)始到現(xiàn)在,沒(méi)有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)工作者,所以到現(xiàn)在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少,而且記賬也沒(méi)有記得很清楚。老板要求做上個(gè)月的報(bào)表,進(jìn)出,成本,卡死了,不會(huì)做,可以教我嗎 我想從上個(gè)月開(kāi)始,整理一下,我們的財(cái)務(wù),進(jìn)出賬,成本,利潤(rùn),但是不知道從哪里開(kāi)始,怎么做
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報(bào)多少稅,我記得一般納稅人年度的一個(gè)收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個(gè)月可以有些進(jìn)項(xiàng)票,但是很少有銷(xiāo)售票,但是我們也想納稅,所以計(jì)劃是交個(gè)500左右這樣子的話(huà),那會(huì)不會(huì)對(duì)這個(gè)一般納稅人資格,這個(gè)企業(yè)有沒(méi)有影響的?
老師,我們有個(gè)公司第三季度盈利了但是不足彌補(bǔ)以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒(méi)有收入了,這個(gè)情況下 能在這個(gè)月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會(huì)計(jì)做的,公司收入是有開(kāi)票的,成本這塊,有很大部分沒(méi)有成本票,就是簽個(gè)合同,會(huì)計(jì)根據(jù)利潤(rùn)率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
公司是去年11月成立的,但是利潤(rùn)有40萬(wàn)左右 要交1萬(wàn)多的所得稅,但是老板想做成虧損,想要讓合作公司現(xiàn)在開(kāi)一些成本票來(lái)拉低利潤(rùn),這種可以嗎?然后這個(gè)月剛升一般納稅人,我們收專(zhuān)票普票做進(jìn)22年12月有影響嗎?
公司是去年11月成立的,但是利潤(rùn)有40萬(wàn)左右 要交1萬(wàn)多的所得稅,但是老板想做成虧損,想要讓合作公司現(xiàn)在5月開(kāi)一些成本票做到12月的賬里來(lái)拉低利潤(rùn),這種可以嗎?
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
然后這個(gè)月剛升一般納稅人,我們收專(zhuān)票或者普票做進(jìn)22年12月有影響嗎?收那種票好?
同學(xué),你好 這個(gè)月開(kāi)始收專(zhuān)票比較好
但是是做到去年12月的,那會(huì)我們還是小規(guī)模納稅人,我是指這部分
同學(xué),你好 普通發(fā)票比較好
那如果收專(zhuān)票做進(jìn)12月小規(guī)模有影響嗎?
同學(xué),你好 最好不要用
5月開(kāi)一些成本票來(lái)拉低去年的利潤(rùn) 雖然是真實(shí)業(yè)務(wù),但是不涉及虛開(kāi)發(fā)票吧?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
我問(wèn)了另外兩個(gè)老師,都說(shuō)會(huì)虛假申報(bào)
同學(xué),你好 你不是說(shuō)是真實(shí)的業(yè)務(wù)嘛
不能款跨年抵減成本的,那樣屬于虛假申報(bào) 其他老師說(shuō)的
成本票是真實(shí)的,但業(yè)務(wù)不是去年的。違反權(quán)責(zé)發(fā)生制
同學(xué),你好 你去年有暫估成本嗎?
沒(méi)有,業(yè)務(wù)是5月發(fā)生的,我12月咋計(jì)提暫估成本???
同學(xué),你好 那不行,你業(yè)務(wù)是今年的,你不能放在去年