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#提問#請問老師,我馬上要進行22年匯算,公司有一個情況,在22年3月把20年,21年運輸成本專票一次性進入了22你主營業(yè)務(wù)成本高達500萬,之前財務(wù)混亂沒做賬,那么今年我在匯算時這個500萬要不要調(diào)整?因為他們這樣做,導(dǎo)致22年年度利潤表收入只有300多萬,主營業(yè)務(wù)成本有1000多萬,導(dǎo)致賬面虧損上千萬

2023-03-24 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 18:14

需要調(diào)整的納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,你的收入不可以小于成本。

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快賬用戶5687 追問 2023-03-24 18:17

但是事實上我確實虧損,我就是想問前年度發(fā)票突然進入當(dāng)期按所得稅法是怎樣規(guī)定的,這個倒掛確實太大,收入300萬,成本1009萬,我調(diào)500萬還是倒掛啊

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齊紅老師 解答 2023-03-24 18:20

你好,那你們是賠錢給人家運輸嗎?

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快賬用戶5687 追問 2023-03-24 18:25

是20年21年的運輸成本發(fā)票沒做賬,22年沒運但是做賬了,所以22年光有成本沒收入,收入在20,21年,特別亂的賬

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齊紅老師 解答 2023-03-24 18:31

2021年和2020年,你看一下你他光有收入沒有成本嗎。如果是的話,去修改2021年和2022年的匯算清繳吧。需要納稅調(diào)減

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需要調(diào)整的納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,你的收入不可以小于成本。
2023-03-24
您好,不正確,去年少了這個成本,要去更正申報去年所得稅匯繳申報表,但這樣退稅也怕有風(fēng)險,就把這個成本算在今年,沖回去年的那個分錄,再做一下正確金額的分錄,這個利潤就在今年減少了,這個成本也利用上了
2023-11-19
你好,匯算清繳的時候還沒有取得成本發(fā)票的話,你之前那個暫估是不能在稅前扣除的。所以你去增加暫估沒有用。
2021-03-22
你好,以反結(jié)賬修改的,修改了去年的數(shù)據(jù),你申報給稅務(wù)局的也得修改。然后你年財務(wù)報表也是按照修改之后的來做,你之前是錯誤的,修改成正確的,沒有問題可以的。沒有收入就不會有成本,你把這個成本修改了。
2023-05-23
1、無票收入確認 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
2020-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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