你好,其他業(yè)務(wù)收入需要交增值稅附加稅。
問題一:老師我想問一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開發(fā)票的對(duì)嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對(duì)嗎?
老師,我們A公司采購B公司的設(shè)備,B公司設(shè)備出現(xiàn)問題,需要支付A公司違約金,請(qǐng)問A公司收到違約金如何賬務(wù)處理,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是,計(jì)入營業(yè)外收入?收到這部分違約金需要繳納增值稅么?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們公司租賃我們員工的車,每個(gè)月給他支付5100元這個(gè)是需要員工去稅務(wù)局給我們代開租車發(fā)票吧,這個(gè)稅率是多少,另外我們需要給他申報(bào)個(gè)稅吧,如果申報(bào)是按什么類型給他申報(bào)呢,來年個(gè)稅匯算清繳他這部分收入用合并工資薪金申報(bào)嗎
老師,我們收到對(duì)方延遲交貨而支付的違約金,我們應(yīng)該計(jì)入什么科目?這部分我們需要申報(bào)增值稅,需要申報(bào)水利基金嗎?
老師,公司收到的押金要按月結(jié)轉(zhuǎn)為租金收入,應(yīng)該計(jì)入什么科目,我們公司是液化氣銷售企業(yè),這個(gè)押金是用戶使用鋼瓶的押金,這部分收入也需要交增值稅嗎,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
這個(gè)掛其他業(yè)務(wù)收入,需要申報(bào)水利基金?
不能掛營業(yè)外收入?
對(duì)的,是的,需要繳納的。
好的,明白了。為什么不能掛營業(yè)外收入?
你掛了營業(yè)外收入的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。