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老師,有個固定資產(chǎn)原值3500已經(jīng)計提了6個月的折舊,4月份的時候這個設(shè)備退還給供應(yīng)商做抵扣另外一臺設(shè)備3200元,這個我要怎么做分錄?

2023-12-14 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-14 10:31

借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:31

然后分攤的需要紅沖 借固定資產(chǎn), 進項 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:33

我之前做的是借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 這樣可以嗎

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:33

3200直接做固定資產(chǎn)清理了

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:33

你這個不是清理是退貨不是嗎。

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:34

是退貨抵扣

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:34

原價給你們退貨不是。

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:35

就是后面又要了一臺新的其他設(shè)備就直接抵扣了3200元

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:37

固定資產(chǎn)清理,你準(zhǔn)備怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:37

能做平了,可以的,可以這么做。

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:39

之前是借:固定資產(chǎn)清理3200 貸:固定資產(chǎn) 3200

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:40

新購入的固定資產(chǎn)就是借:固定資產(chǎn)(4380-3200) 貸應(yīng)付賬款(4380-3200)

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:40

這樣可以嗎

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:41

但是我要是紅沖掉之前所有計提的折舊,那就會有3500-3200=300的差額,這個差額我應(yīng)該怎么做掉?

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:41

的應(yīng)付賬款不就有余額了?

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:42

是的,所有想問老師這個應(yīng)該怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-14 10:45

借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 然后分攤的需要紅沖 借固定資產(chǎn), 進項 貸應(yīng)付賬款。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-14 10:45

給你寫了,你不做,你非得用你自己的。你指出問題來了 你就改一下吧

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快賬用戶4486 追問 2023-12-14 10:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-14 10:47

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-12-14
你好,因為配件價值相對固定資產(chǎn)原值來說價值較低,可以考慮計入低值易耗品
2022-03-11
你好,什么原因不計提了,你們要處置嗎?
2022-11-14
您好,麻煩把題目貼粘貼完整。
2024-02-26
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊5000, 貸固定資產(chǎn)2萬, 借銀行存款3000,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-02-09
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