借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師,您好!我想問一下,有一臺設(shè)備我七月使用部門已經(jīng)出了報廢報告,我八月才拿到手報告,做固定資產(chǎn)清理。我7月就會對這臺設(shè)備多計提一個月的折舊,那么我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,你好 我們在9月份購進一臺固定資產(chǎn)在10月份計提折舊 然后12月份的因設(shè)備有問題,故退回,不要了 這個之前折舊的怎么處理
老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計折舊5000元,因為項目不準(zhǔn)備經(jīng)營了,這臺設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個固定資產(chǎn)清理的會計分錄怎么做啊
老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計折舊5000元,因為項目不準(zhǔn)備經(jīng)營了,這臺設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個固定資產(chǎn)清理的會計分錄怎么做?
我公司買了一臺設(shè)備28.8萬元,用舊設(shè)備以3.5萬抵減新設(shè)備,但原舊設(shè)備的固定資產(chǎn)帳面價值是19萬,已提折舊3萬,提了之后老板說不提了,現(xiàn)在這個我該怎么做分錄?
老師,你好!請問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補以前年度虧損、計提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個政府采購項目,實驗室采購項目,這種采購進來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請問一下 如果我月底收到 繳費通知單 本月的水電費 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個稅手續(xù)費返還收入也算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請問云開票產(chǎn)品服務(wù)費上月計入管理費用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報的時候可以抵減嗎
請問新版代開個人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報表里個稅的金額要交嗎
然后分攤的需要紅沖 借固定資產(chǎn), 進項 貸應(yīng)付賬款。
我之前做的是借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 這樣可以嗎
3200直接做固定資產(chǎn)清理了
你這個不是清理是退貨不是嗎。
是退貨抵扣
原價給你們退貨不是。
就是后面又要了一臺新的其他設(shè)備就直接抵扣了3200元
固定資產(chǎn)清理,你準(zhǔn)備怎么做?
能做平了,可以的,可以這么做。
之前是借:固定資產(chǎn)清理3200 貸:固定資產(chǎn) 3200
新購入的固定資產(chǎn)就是借:固定資產(chǎn)(4380-3200) 貸應(yīng)付賬款(4380-3200)
這樣可以嗎
但是我要是紅沖掉之前所有計提的折舊,那就會有3500-3200=300的差額,這個差額我應(yīng)該怎么做掉?
的應(yīng)付賬款不就有余額了?
是的,所有想問老師這個應(yīng)該怎么做?
借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 然后分攤的需要紅沖 借固定資產(chǎn), 進項 貸應(yīng)付賬款。
給你寫了,你不做,你非得用你自己的。你指出問題來了 你就改一下吧
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。