借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊5000, 貸固定資產(chǎn)2萬, 借銀行存款3000,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計(jì)折舊5000元,因?yàn)轫?xiàng)目不準(zhǔn)備經(jīng)營了,這臺(tái)設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計(jì)折舊5000元,因?yàn)轫?xiàng)目不準(zhǔn)備經(jīng)營了,這臺(tái)設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們的固定資產(chǎn)凈值是305823.56元,累計(jì)折舊是96464.50元,清理費(fèi)用500元,賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設(shè)備抵扣過進(jìn)項(xiàng),(這個(gè)制冷設(shè)備累計(jì)折舊6164元,凈值52243.08元,殘值2931.08元),剩余都是小規(guī)模那會(huì)買的沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),這個(gè)賬務(wù)怎么處理?怎么寫分錄?老師幫我做一下賬
東升公司一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,因?yàn)樵囉闷跐M經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備原價(jià)為300000元,累計(jì)折舊為260000元,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過程中發(fā)生的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價(jià)收入為20000元。做東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
東升公司一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,因?yàn)樵囉闷跐M經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備原價(jià)為300000元,累計(jì)折舊為260000元,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過程中發(fā)生的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價(jià)收入為20000元。做東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
匯算清繳招待費(fèi)只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個(gè)合同可以用嗎?
送鞋包給個(gè)人需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問一下 ,擔(dān)保費(fèi)用能不能進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹枝碎末,我們免費(fèi)拉回來,請(qǐng)問成本怎么計(jì)量?還有我們?cè)黉N售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨(dú)核算,如果利潤總額是虧損的,匯算清應(yīng)補(bǔ)退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負(fù)數(shù),顯示退稅
老師,這個(gè)公司經(jīng)營范圍包含:業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);幼兒園外托管服務(wù);中小學(xué)生校外托管服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));攝影擴(kuò)印服務(wù);軟件開發(fā);廣告制作;市場營銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);教育教學(xué)檢測和評(píng)價(jià)活動(dòng);招生輔助服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 老板您好,現(xiàn)在要開教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)開什么發(fā)票內(nèi)容
請(qǐng)問小規(guī)模公司注冊(cè)需要哪些材料
那我這個(gè)怎么申報(bào)?有一筆銷項(xiàng)稅額
就是這個(gè)不清楚
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,零九年之后買來的嗎?
我們是一般納稅人,是工廠
上次問了一下,分錄發(fā)你看一下
然后我這里沒有資產(chǎn)處置損益科目,只有營業(yè)外支出
就是現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)
第二個(gè)借銀行存款貸,固定資產(chǎn)清理,最后固定資產(chǎn)清理,有余額的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
申報(bào)的時(shí)候13%銷售貨物一欄里面填寫。
可是分錄里面沒有損益類科目???這個(gè)欄次不是填收入嗎?(主營業(yè)務(wù)收入)
放到營業(yè)外收支里面。固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
申報(bào)的時(shí)候13%銷售貨物一欄里面填寫。 這個(gè)里面我填哪個(gè)數(shù)據(jù)?依舊是什么?
這個(gè)我不是很清楚,第一次碰到,麻煩了~~~
3000除以1.13,這個(gè)就是不含稅的銷售額。
可是分錄里面這個(gè)是借:銀行存款 我是不是要其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)一下
你好,不用的,你做固定資產(chǎn)清理就可以的,如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致,你可以做放到其他業(yè)務(wù)收入里面。
那就是把銀行存款改成其他業(yè)務(wù)收入 然后收到錢就借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 對(duì)吧?
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理完整的分錄是這個(gè)。
o了,謝謝啊
不用客氣,工作愉快。