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Q

老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計(jì)折舊5000元,因?yàn)轫?xiàng)目不準(zhǔn)備經(jīng)營了,這臺(tái)設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-02-09 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-09 10:20

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊5000, 貸固定資產(chǎn)2萬, 借銀行存款3000,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:34

那我這個(gè)怎么申報(bào)?有一筆銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:34

就是這個(gè)不清楚

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:36

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,零九年之后買來的嗎?

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:38

我們是一般納稅人,是工廠

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:39

上次問了一下,分錄發(fā)你看一下

上次問了一下,分錄發(fā)你看一下
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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:40

然后我這里沒有資產(chǎn)處置損益科目,只有營業(yè)外支出

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:40

就是現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:40

第二個(gè)借銀行存款貸,固定資產(chǎn)清理,最后固定資產(chǎn)清理,有余額的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:40

申報(bào)的時(shí)候13%銷售貨物一欄里面填寫。

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:43

可是分錄里面沒有損益類科目???這個(gè)欄次不是填收入嗎?(主營業(yè)務(wù)收入)

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:44

放到營業(yè)外收支里面。固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:56

申報(bào)的時(shí)候13%銷售貨物一欄里面填寫。 這個(gè)里面我填哪個(gè)數(shù)據(jù)?依舊是什么?

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:56

這個(gè)我不是很清楚,第一次碰到,麻煩了~~~

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:56

3000除以1.13,這個(gè)就是不含稅的銷售額。

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 10:57

可是分錄里面這個(gè)是借:銀行存款 我是不是要其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)一下

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:01

你好,不用的,你做固定資產(chǎn)清理就可以的,如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致,你可以做放到其他業(yè)務(wù)收入里面。

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 11:10

那就是把銀行存款改成其他業(yè)務(wù)收入 然后收到錢就借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:11

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理完整的分錄是這個(gè)。

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快賬用戶5107 追問 2022-02-09 11:14

o了,謝謝啊

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:18

不用客氣,工作愉快。

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊5000, 貸固定資產(chǎn)2萬, 借銀行存款3000,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-02-09
你好,先轉(zhuǎn)清理,再出售,分錄稍后發(fā)給你
2022-01-24
可以的,可以這么做。
2024-11-25
需要沖銷錯(cuò)誤的分錄,并做正確的調(diào)整。先沖原錯(cuò)誤分錄,再補(bǔ)正確分錄。沖銷:借:累計(jì)折舊 -500,貸:固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄:借:固定資產(chǎn)清理 500,貸:累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來了。
2024-10-22
同學(xué)你好 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理20000 ??? ? ??累計(jì)折舊380000 貸:固定資產(chǎn)400000 支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理3000 貸:銀行存款3000 變賣開票 借:銀行存款2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000?? 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益21000 貸:固定資產(chǎn)清理21000
2022-12-14
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