這個(gè)按照其他勞務(wù)來申報(bào)的

請(qǐng)問合同上報(bào)酬部分寫甲方承擔(dān)乙方個(gè)人所得稅后的金額(我們公司是乙方)。簽訂的是公司旗下演出人員取得報(bào)酬的合同 這個(gè)沒有個(gè)稅吧,這個(gè)不是按公司收入的嗎難道還可以直接給這個(gè)演出人員申報(bào)個(gè)稅,報(bào)酬就能直接給他了? 請(qǐng)了解影視公司的老師說下
老師好,1家有限合伙企業(yè)里面有10個(gè)自然人投資人, 17年投資一家公司股權(quán) 投資款1150萬。當(dāng)時(shí)分錄 借:可供出售金融資產(chǎn) 1150 貸 :銀行存款 1150 22年被投資單位經(jīng)營(yíng)不理想沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)需要然后按照原價(jià)回購此股權(quán) 按照每個(gè)月返還 分12個(gè)月返還完畢。這5年內(nèi)沒有任何其他經(jīng)營(yíng)所得。 請(qǐng)問我22年每個(gè)月收到96萬返還款,這個(gè)10個(gè)自然人投資人按照經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得申報(bào)個(gè)稅? 要是按照經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問我按照原價(jià)轉(zhuǎn)讓的這個(gè)之前17年投資的款可以抵扣成本么?
老師,你好,現(xiàn)在社保并到電子稅務(wù)局了。公司給員工購買社??梢栽诤灪贤臅r(shí)候?qū)⒒竟べY定到社平左右的基數(shù),然后工資的其他部分以績(jī)效和補(bǔ)貼的形式反應(yīng)嗎?然后報(bào)個(gè)人所得稅按實(shí)際發(fā)放金額來申報(bào)
公司有一個(gè)小程序商城,買家購買后可以分享二維碼給別人,然后可以分得傭金,這個(gè)傭金是按偶然所得申報(bào)嗎?還是按照其他的勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?
你好,請(qǐng)問下這個(gè)個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,是500元以下免增值稅是嗎,然后個(gè)人代開買賣材料的發(fā)票一分錢都交稅嗎,是這樣嗎,另外,如果勞務(wù)發(fā)票開了5張499元的,不是同一天開的,但是是同一個(gè)人的身份證代開的,這個(gè)就是接受發(fā)票的是不是同樣不用代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬所得的個(gè)稅呀,還是說勞務(wù)報(bào)酬一分錢都要代扣代繳呀,我在想,如果接受發(fā)票一方幫忙代扣代繳按一次499元,其實(shí)我根本就不用交稅,因?yàn)閯趧?wù)報(bào)酬是4000以下扣除800,有剩余的才代扣代繳,還是說接受發(fā)票一方一次性申報(bào)499*5的金額,兩者的金額不一樣,導(dǎo)致的結(jié)果不一樣,一般是怎樣申報(bào)的,是不是可以按次申報(bào),申報(bào)5次,然后專空子不預(yù)繳所得稅
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對(duì)嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請(qǐng)問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


會(huì)計(jì)分錄怎么寫
這個(gè)是你們支付給對(duì)方個(gè)人的嗎?
是的,支付給個(gè)人的具體是從上一個(gè)的金額里扣
這個(gè)可以記錄到銷售費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)里面