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老師,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表上期末未交稅額為負(fù)數(shù),我想把這個(gè)用來(lái)抵扣增值稅我應(yīng)該怎樣操作。

2023-12-13 14:10
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 14:11

這個(gè)是自動(dòng)抵減的

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這個(gè)是自動(dòng)抵減的
2023-12-13
你好 不是這樣來(lái)轉(zhuǎn)的。 留抵進(jìn)項(xiàng)稅就放著轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就行了。 以后抵減。 不需要你再轉(zhuǎn)了
2021-03-01
你好,可以,是可以的。
2020-04-09
你好!你把這個(gè)表整個(gè)截圖來(lái)看下
2023-07-28
你好,這個(gè)-800屬于留抵稅了,可以留在以后期間抵扣。比例24年1月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)100,應(yīng)增值增值稅900,這時(shí)在納稅申報(bào)時(shí),申報(bào)表中會(huì)顯示出本月應(yīng)交900,已交800,實(shí)際補(bǔ)繳100.
2024-01-12
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