你好!你把這個表整個截圖來看下

老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
老師,我們公司上個月開始增值稅申報表主表上32行期末未交稅額為負數(shù),可我們單位并沒有留底稅額,這種情況該怎么處理
老師,我們單位增值稅申報表主表32行期末未交稅額從上個月開始為負數(shù)了,但實際我們沒有留抵稅額,這是哪里有問題了
老師,我增值稅申報表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280,這個280是稅盤服務(wù)費,但是我不知道問題出在哪里了
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,截圖我怎么發(fā)你,聊天界面截圖發(fā)不了
你好!可以直接截圖發(fā)來。
老師,你看一下
你好!你應(yīng)該是第30行寫錯了。你看25行才8萬多,你30行寫9萬多
這上面的數(shù)據(jù)我都沒動過,都是系統(tǒng)自動跳出來的
你好!這個30行是可以自己填的
下面那部分我都不動的
你好!這個30行是可以自己填的
好的老師,我在看一下,謝謝
你好!不用客氣的了