您交280元的時候,把280做哪里了呢
老師好,我們稅控盤維護費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
老師,我們單位增值稅申報表主表32行期末未交稅額從上個月開始為負數(shù)了,但實際我們沒有留抵稅額,這是哪里有問題了
老師,我增值稅申報表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280,這個280是稅盤服務(wù)費,但是我不知道問題出在哪里了
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師,增值稅申報表的期末留抵稅額,在賬上沒有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,但是金額和未交增值稅借方期末余額一直,這是什么情況呢?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
03-22,付愛信諾航天信息-服務(wù)費 560203 管理費用-辦公費 280.00 03-22,付愛信諾航天信息-服務(wù)費 100202 銀行存款-一般戶-上海銀行 280.00 轉(zhuǎn)出稅控服務(wù)費 560203 管理費用-辦公費 -280.00 轉(zhuǎn)出稅控服務(wù)費 22210104 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 我們是這樣做的
這個280是如果要交增值稅的時候,申報表才報那個減免稅的。 平時進不了 增值稅 申報表上的期末留抵稅額的。 我的處理方法是這樣的。
老師,那現(xiàn)在怎么處理,從3月就一直有這個差額,申報表上3月也報減免稅了
交增值稅稅的時候,才報減免
管理費用-辦公費 280.00 您做的這個科目
那正確應(yīng)該怎么做呀,老師我不太理解,這個差額一直掛著有沒有問題呀老師
您現(xiàn)在沖掉 借:未交增值稅 280 貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 是不是這樣就好了
現(xiàn)在是賬上的金額比申報表上的留底金額多了,我是不是要做相反的老師
其實您交280費用的時候 就直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 貸:銀行存款 280
您做的是: 借管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 貸:管理費用 280
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 相當(dāng)于在借方就有進項了。 然后哪天交稅的時候,填個申報減免稅地方 申報表應(yīng)交稅費就少了280 怎么可能對不上。
您要是發(fā)現(xiàn)科目余額表增值稅的明細科目哪個科目多了280,另外的某個明細科目應(yīng)該少了280 您就把這兩個關(guān)于增值稅的明細科目對沖一下
謝謝老師,現(xiàn)在余額對上了
不客氣 祝您生活愉快。