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老師,我增值稅申報表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280,這個280是稅盤服務(wù)費,但是我不知道問題出在哪里了

2023-08-09 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 09:59

您交280元的時候,把280做哪里了呢

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快賬用戶5442 追問 2023-08-09 10:00

03-22,付愛信諾航天信息-服務(wù)費 560203 管理費用-辦公費 280.00 03-22,付愛信諾航天信息-服務(wù)費 100202 銀行存款-一般戶-上海銀行 280.00 轉(zhuǎn)出稅控服務(wù)費 560203 管理費用-辦公費 -280.00 轉(zhuǎn)出稅控服務(wù)費 22210104 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 我們是這樣做的

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:01

這個280是如果要交增值稅的時候,申報表才報那個減免稅的。 平時進不了 增值稅 申報表上的期末留抵稅額的。 我的處理方法是這樣的。

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快賬用戶5442 追問 2023-08-09 10:03

老師,那現(xiàn)在怎么處理,從3月就一直有這個差額,申報表上3月也報減免稅了

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:05

交增值稅稅的時候,才報減免

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:06

管理費用-辦公費 280.00 您做的這個科目

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快賬用戶5442 追問 2023-08-09 10:07

那正確應(yīng)該怎么做呀,老師我不太理解,這個差額一直掛著有沒有問題呀老師

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:08

您現(xiàn)在沖掉 借:未交增值稅 280 貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 是不是這樣就好了

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快賬用戶5442 追問 2023-08-09 10:13

現(xiàn)在是賬上的金額比申報表上的留底金額多了,我是不是要做相反的老師

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:15

其實您交280費用的時候 就直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 貸:銀行存款 280

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:17

您做的是: 借管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 貸:管理費用 280

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:19

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 相當(dāng)于在借方就有進項了。 然后哪天交稅的時候,填個申報減免稅地方 申報表應(yīng)交稅費就少了280 怎么可能對不上。

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:21

您要是發(fā)現(xiàn)科目余額表增值稅的明細科目哪個科目多了280,另外的某個明細科目應(yīng)該少了280 您就把這兩個關(guān)于增值稅的明細科目對沖一下

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快賬用戶5442 追問 2023-08-09 11:07

謝謝老師,現(xiàn)在余額對上了

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齊紅老師 解答 2023-08-09 11:21

不客氣 祝您生活愉快。

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您交280元的時候,把280做哪里了呢
2023-08-09
這個主表里一般是自動體現(xiàn)的
2023-08-09
你好,是的,您填的表正確
2020-10-13
你好,有留底的情況下,不允許抵扣。
2021-06-15
這個只有看自己做的賬了,有問題只能查賬,沒法只看報表就能看出問題的
2024-04-24
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