你好? 真實(shí)的可以? 福利是合并到工資一起報(bào)個(gè)稅是 這樣?
老師,我們公司不給員工繳納保險(xiǎn),也沒有和員工簽訂勞動(dòng)合同,但是我們公司確實(shí)有20多名員工每月發(fā)工資,他們是辦公室和銷售人員,這種請款下怎么做會(huì)計(jì)分錄,也是按借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)要把這20名員工的工資情況,都在個(gè)稅軟件工資薪金所得里邊申報(bào)嗎?
老師,公司剛開業(yè)幾個(gè)月,因職工人少,食堂沒有請阿姨煮飯,都是自己去菜市場買菜自己煮,買菜的費(fèi)用老板說公司出,大家買菜時(shí)都沒有收據(jù),每天就用送貨單記帳,月底合計(jì),統(tǒng)一讓老板簽字報(bào)銷,這樣可以入帳記“應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)”嗎?
老師,您好。請問小微企業(yè)只有兩名員工。每個(gè)月10號(hào)公司會(huì)先申報(bào)并支付公積金費(fèi)用:10號(hào)支付公積金: 借; 管理費(fèi)用-職工住房公積金:借:其他應(yīng)收款-職工住房公積金;貸:銀行存款。 因?yàn)橘Y金緊張,社保費(fèi)公司暫時(shí)沒有支付,還在欠著。計(jì)提社保費(fèi):管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分); 月底計(jì)提工資時(shí):計(jì)提:借-管理費(fèi)用-職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分);貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。 等到發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分);貸:銀行存款;請問這樣記錄對(duì)嗎?還是月底計(jì)提公資時(shí)就要把公積金個(gè)人部分一起記錄? 感謝您的解答!
請問老師,公司購買的實(shí)物用于員工福利,我可不可以這樣做,購進(jìn)實(shí)物,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現(xiàn)金記入個(gè)人工資薪金中,代扣代繳個(gè)稅。 就相當(dāng)于發(fā)的福利沒有走應(yīng)付職工薪酬 —福利費(fèi),沒有單獨(dú)體現(xiàn),這樣可以嗎?但是最終也是代扣代繳了個(gè)稅的
老師,請問下勞務(wù)公司,公司辦公室是自己買菜做飯,平時(shí)這些費(fèi)用都是計(jì)入管理費(fèi)用,貸計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),然后報(bào)銷現(xiàn)金支付,請問這個(gè)有影響沒?說是福利費(fèi)要申報(bào)?這個(gè)沒有計(jì)入員工工資,因?yàn)槠綍r(shí)都是一起吃飯,人多就多買點(diǎn)菜人少就少買一點(diǎn)
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對(duì)方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾!?。? 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請
第一個(gè)問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個(gè)人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個(gè)問題:對(duì)方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄? 第三個(gè)問題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個(gè)科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
是真實(shí)的,但是沒有想到要工資申報(bào),那現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢
你好可以更正申報(bào)這樣處理
老師,這些都是買菜什么的費(fèi)用發(fā)票,不是這種不計(jì)入工資嗎?
你好 是員工食堂的記福利的??
計(jì)入福利這種怎么申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)公司沒要求攤到員工工資里面呀
你好 和工資一起報(bào)的? ?
在單位吃的 這樣不交個(gè)稅的 不用報(bào)這個(gè)?
老師,我沒明白。假如全年福利費(fèi)2萬元,我怎么和工資一起報(bào)?
你好 發(fā)福利時(shí)和工資合并一起 填寫申報(bào)?