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一般納稅人,銷項(xiàng)稅500元,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已抵扣200元,未認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做

2023-12-13 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 13:29

借應(yīng)交稅費(fèi)用交增值稅銷項(xiàng)500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)200 借應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅300 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅300貸銀行存款。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 13:32

意思這個(gè)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額200元就不用做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-13 13:33

做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面就可以的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:01

我不想做待認(rèn)證了,直接轉(zhuǎn)到未交增值的借方可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:01

你好,可以的,可以這么做的,但是你這樣的話就不準(zhǔn)確了,因?yàn)槲唇辉鲋刀?,借方余額這個(gè)表示留底,可是你們并沒有留底。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:03

那我就在進(jìn)項(xiàng)稅額里可以嗎?不轉(zhuǎn)到待認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:04

不可以的,進(jìn)項(xiàng)得和你申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:05

做12月賬的時(shí)候,是不是要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:06

你好,哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:09

就是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是年底的時(shí)候要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:10

不結(jié)轉(zhuǎn),不用結(jié)轉(zhuǎn),掛著余額就行。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:12

那如果本月不認(rèn)證的辦公費(fèi),直接做分錄,借,管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:13

你好,待認(rèn)證是二級(jí)科目。 借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證、 貸銀行存款

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:14

借,管理費(fèi)用,借,應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證,貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:14

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:14

下月要認(rèn)證了又該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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2023-12-13
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額270.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額270.93
2020-11-30
你好 銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng) 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-12
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以下期繼續(xù)抵扣 不需要寫分錄 如果要寫分錄的話 可以這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 115044 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200000-115044=84956 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 84956 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 84956
2021-04-11
你好,這個(gè) 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額,1.5萬貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項(xiàng)稅額2萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
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