同學(xué)您好,所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開(kāi)始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問(wèn)問(wèn),如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒(méi)有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來(lái)計(jì)算嗎
老師如果是小型微利企業(yè),比如取得1萬(wàn)元的收入,在沒(méi)有成本費(fèi)用票的時(shí)候,所得稅要交1萬(wàn)×5%=500元嗎
我單位是小型微利企業(yè),開(kāi)具200萬(wàn)的銷售票據(jù),沒(méi)有成本票據(jù),企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
我單位是小型微利企業(yè),開(kāi)具200萬(wàn)的銷售票據(jù),沒(méi)有成本票據(jù),企業(yè)所得稅如何計(jì)算?麻煩老師寫(xiě)一下企業(yè)所得稅的計(jì)算公式
老師我是小規(guī)模一年開(kāi)出去票500萬(wàn)成本200利潤(rùn)300麻煩增值稅等所得稅我如何計(jì)算 我符合小規(guī)模微企業(yè)
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
個(gè)體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司租賃房子,房東不開(kāi)發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬(wàn)呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個(gè)人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報(bào)3月份的個(gè)稅時(shí)可不可以不申報(bào),但是3月份實(shí)際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報(bào)所屬期3月的個(gè)人所得時(shí)提示稅款所屬期[202504]已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個(gè)月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報(bào)我公司沒(méi)給交社保,是不是必須交社保
工商年報(bào)。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報(bào)里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個(gè)人的?是1~12月份。
老師,有一個(gè)客戶正常應(yīng)該給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專票,有的給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對(duì)方扣稅點(diǎn),就是這個(gè)印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購(gòu)買衛(wèi)生紙的促銷費(fèi)在匯算清繳時(shí)填在哪一項(xiàng)?
老師,你好,多選第2題,選項(xiàng)C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
還要看費(fèi)用票這些情況才能計(jì)算的