你好? 。旅行社差額征稅的賬務(wù)處理怎么做? 旅**業(yè)納稅人營改增后無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人均存在可以差額扣除的政策規(guī)定,但該規(guī)定不是強(qiáng)制的,旅**業(yè)納稅人可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點自愿選擇是否實行差額征收。如果選擇差額征收,無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人在計算納稅時均可扣除上述政策規(guī)定的5項費用;如未選擇差額扣除征收方法,則可按收取的全額計算銷項稅金或應(yīng)納增值稅額。因此,對于營改增后旅行社差額征稅會計分錄,如下:實行差額征收計稅方式的企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,支付差額時借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額),借:主營業(yè)務(wù)成本等科目(按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差)貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等科目(按實際支付或應(yīng)付的金額) 旅游業(yè)小規(guī)模差額征稅企業(yè)如何報稅和做賬?一般說來是每季按利潤計提一次,并于次月15日之前繳費,1-4季度每季為預(yù)繳,年度決算時再進(jìn)行匯算清繳,匯算清繳于次年5月前完稅。 但也有的地方采用每月計提,具體按當(dāng)?shù)貒惥忠笕プ?。不論是按季還是按月計提,年度決算時都要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,四季度所得稅入賬數(shù)按匯算清繳的數(shù)額扣除之前三個季度的計提數(shù),差額作為四季度的計提數(shù)。計提時:借:所得稅費用-當(dāng)期所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤貸:所得稅費用
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收團(tuán)費現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師您好,請問旅行社(小規(guī)模)差額征收怎么申報?。可陥蟮臅r候需要注意什么?填哪個表???
老師,請問題旅行社小規(guī)模是差額征稅嗎?目前有什么稅收優(yōu)惠政策?謝謝
老師好,請問旅行社小規(guī)模納稅人,差額征稅的賬務(wù)處理是怎么做?
老師我想問一個問題旅行社差額征稅怎么做賬啊
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進(jìn)項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢