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請(qǐng)問,我們出口的貨物,之前單價(jià)是10000元/支,這次量大,給予的優(yōu)惠價(jià)是7000元/支,是否會(huì)有價(jià)格過低過高的風(fēng)險(xiǎn)?(這款貨物我們目前沒在國(guó)內(nèi)銷售)

2023-12-13 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 10:12

你好,國(guó)內(nèi)沒可比的價(jià)格就不會(huì)存在你說的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

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你好,國(guó)內(nèi)沒可比的價(jià)格就不會(huì)存在你說的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
2023-12-13
這種情況符合稅務(wù)要求。 在稅務(wù)處理上,銷售價(jià)格的確定屬于企業(yè)的商業(yè)行為,只要交易真實(shí)發(fā)生且按照實(shí)際交易價(jià)格如實(shí)申報(bào)納稅即可。 賬務(wù)處理如下: 收到定金時(shí): 借:銀行存款?2000 貸:預(yù)收賬款?2000 客戶拿貨時(shí),假設(shè)優(yōu)惠價(jià)為?X?元(優(yōu)惠價(jià)減去定金后的金額為?X?-?2000),成本價(jià)為?Y?元(Y?大于優(yōu)惠價(jià)): 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款?2000 應(yīng)收賬款(X?-?2000) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?X÷(1?%2B?適用稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)X÷(1?%2B?適用稅率)×?適用稅率 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?Y 貸:庫(kù)存商品?Y。
2024-09-04
你好 你的問題回復(fù)如下:
2021-01-31
您好,這里就是要記憶關(guān)稅和增值稅的組成計(jì)稅價(jià)格是怎么算的。 您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-03-27
對(duì)方的思路是: 原銷售的 21 條貨物(總價(jià)款 31500 元)全額做退貨處理,你們開具 31500 元的紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)全額退款 31500 元(已退 30700 元,差額 800 元后續(xù)補(bǔ)退)。 額外支付的 800 元,作為一筆 “新業(yè)務(wù)”(即你們向他們提供了換出的貨物,或因換貨產(chǎn)生的費(fèi)用),由他們單獨(dú)支付 800 元給你們,你們需針對(duì)這 800 元開具藍(lán)字發(fā)票(貨物名稱與原貨物一致,體現(xiàn) “換貨補(bǔ)價(jià)” 的實(shí)質(zhì))。 這種情況下,800 元屬于新的應(yīng)稅行為(相當(dāng)于他們?yōu)閾Q得的貨物額外支付的款項(xiàng)),根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,銷售貨物收取的款項(xiàng)需開具發(fā)票,因此需要單獨(dú)開具 800 元的藍(lán)字發(fā)票,稅率與原貨物一致(如 13%)
2025-08-05
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