你好,不是的,這里面包含著很多增值稅、附加稅,個(gè)稅、企業(yè)所得稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅都在這里啊。
申報(bào)表的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的期末余額應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
老師好!增值稅納稅申報(bào)表上的本月應(yīng)納稅額是賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額嗎?
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問題 增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,請問一下增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額是不是應(yīng)該等于財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額?
應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是填增值稅納稅申報(bào)表上嗎
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺(tái)1183元的空調(diào)沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買鉆石充值,平臺(tái)開了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護(hù)稅入管理費(fèi)用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實(shí)收資本還有100萬,應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時(shí)沒收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬嗎
長期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢
那填正數(shù)是嗎
你好,你看一下你是欠著稅款嗎?如果是的話,對的。
不欠稅款老師 那我用負(fù)數(shù)是嗎
我現(xiàn)在弄貸款報(bào)表,那應(yīng)交稅費(fèi)那欄一般填負(fù)數(shù)金額是嗎
好,那你是多交嗎?或者是有留底嗎。
進(jìn)項(xiàng)稅票都不夠 ,沒留抵,這個(gè)月也交了17萬,我現(xiàn)在不懂這個(gè)咋填就是應(yīng)交稅費(fèi),
你要算幾月份的。你是填寫的余額啊。
你要算11月份兒的話,是11月份兒欠繳的稅款,你在這個(gè)月繳納。
那我是填11月應(yīng)交稅費(fèi)余額是嗎,就是增值稅加上附加稅是嗎,應(yīng)該填173866.98,是不是
你好是的,是這么做的。