你好,不是的,這里面包含著很多增值稅、附加稅,個稅、企業(yè)所得稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅都在這里啊。

申報表的增值稅減免稅申報明細表的期末余額應(yīng)該填在增值稅申報表的哪一欄
老師好!增值稅納稅申報表上的本月應(yīng)納稅額是賬上的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額嗎?
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問題 增值稅納稅申報表當期應(yīng)補退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,請問一下增值稅申報表上的期末留抵稅額是不是應(yīng)該等于財務(wù)報表上的應(yīng)交稅費的期末余額?
老師你好,請問下資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費的期末余額是不是就是我們本期應(yīng)交增值稅的那個金額,如果報表的金額和增值稅申報表的本期應(yīng)納稅額不一致,是賬做錯了嗎
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費用,但是我們公司在報稅時,稅務(wù)局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報稅,進出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因為視同內(nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險公司那邊退了價稅合計3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務(wù)報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報,進項發(fā)票300多萬(物流費發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當?shù)囟愂兆鳇c貢獻,物流公司給他名下其他公司開票物流費時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進銷存的進貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險嗎?(樸老師)
那填正數(shù)是嗎
你好,你看一下你是欠著稅款嗎?如果是的話,對的。
不欠稅款老師 那我用負數(shù)是嗎
我現(xiàn)在弄貸款報表,那應(yīng)交稅費那欄一般填負數(shù)金額是嗎
好,那你是多交嗎?或者是有留底嗎。
進項稅票都不夠 ,沒留抵,這個月也交了17萬,我現(xiàn)在不懂這個咋填就是應(yīng)交稅費,
你要算幾月份的。你是填寫的余額啊。
你要算11月份兒的話,是11月份兒欠繳的稅款,你在這個月繳納。
那我是填11月應(yīng)交稅費余額是嗎,就是增值稅加上附加稅是嗎,應(yīng)該填173866.98,是不是
你好是的,是這么做的。