借固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額貸,銀行存款 殘值的話是按照5%的
您好老師,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,行業(yè)是超市,9月購買中央空調(diào)5臺,請問我的殘值率和折舊年限應(yīng)按多少計提合適
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司,請問一下公司購買空調(diào),費用報銷單(老板已簽同意支付)和專用發(fā)票顯示時間是2020年6月16日,可銀行的電子回單上(注:老板在電子回單也簽了同意支付)的支付款時間是7月10日,請問這怎么寫分錄?空調(diào)有折舊年限嗎?是折舊幾年?折舊要按月計提嗎?如要的話又怎么寫分錄呢?
老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了,當(dāng)是沒有預(yù)留殘值。 二手車發(fā)票開了5000元,這怎么做分錄呢?
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時是按每臺的價格錄進(jìn)去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價格是有三位小數(shù)點除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時是按每臺的價格錄進(jìn)去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價格是有三位小數(shù)點除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?是的,保持2位小數(shù),也不行,再說了空調(diào)哪有到角分的,因為當(dāng)時有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺空調(diào)了,所以要按每臺價格來錄就有小數(shù)尾差了
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
計提多少年 那殘值怎么做分錄的
殘值在固定資產(chǎn)處理的時候一起操作
這個空調(diào)按照五年計提折舊就可以
分錄祥細(xì)一下。不懂
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸,銀行存款
,殘值怎么做分錄
這個殘值不需要單獨做分錄的
95000÷(1-5%)÷12÷5=1666.66每月折舊是這樣嗎
對,這個就是每月折舊的金額
殘值不用管也不用做會計分錄
對,等什么時候處置這個空調(diào)的時候再一起清理了
到處置清理時怎么做分錄
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支