你好,這個(gè)通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就可以
#提問# 老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬面值與稅局系統(tǒng)上的進(jìn)項(xiàng)稅額有差異,怎么做調(diào)整分錄?
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,您好!我們是一般納稅人,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10000,我們公司賬里面是11000,現(xiàn)在稅務(wù)通知將待抵扣轉(zhuǎn)出,差額1000怎么調(diào)整?現(xiàn)在查不出來是什么原因造成的有差額。
老師好,記賬軟件待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和勾選平臺(tái)上未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額不想等,相差136.81元,我要從哪個(gè)方面入手檢查呢?謝謝老師
請(qǐng)教老師:我剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的賬財(cái)務(wù)軟件從待認(rèn)證轉(zhuǎn)已認(rèn)證少了2分錢,該怎么處理,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證系統(tǒng)跟發(fā)票相符,我的財(cái)務(wù)軟件賬轉(zhuǎn)進(jìn)賬憑證時(shí)少了2分
老師,公司分紅,個(gè)稅怎么申報(bào)呢
代開過個(gè)人勞務(wù)發(fā)票是要交增值稅么?
老師,月末餐飲業(yè)是不是要根據(jù)收銀系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)存貨?。拷瑁褐鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 這樣嗎?這里的收入會(huì)影響整體收入嗎?因?yàn)檫@一部分的錢也是進(jìn)了銀行的,這樣不就多記了收入嗎?
四月份分錄是借庫存貸原材料, 五月份發(fā)現(xiàn)原材料有少入庫和多入庫的,應(yīng)該怎么調(diào)一下
請(qǐng)問老師 匯算清繳 我們交了兩萬多的企業(yè)所得稅稅 賬上應(yīng)該怎么做
注冊(cè)的公司,稅務(wù)已經(jīng)注銷但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照還未注銷,現(xiàn)在報(bào)工商年報(bào),營(yíng)業(yè)狀態(tài)寫開業(yè)還是停業(yè)好
你好!請(qǐng)問子公司的會(huì)計(jì)可以兼做另外一家子公司的會(huì)計(jì)嗎?
老師老板媳婦是一家單位的法人,現(xiàn)在實(shí)際給老板作為法人的單位干活,那可以直接從老板作為法人的單位給老板娘發(fā)工資嗎,以非全日制勞動(dòng)合同
付供應(yīng)商貨款,用銀承付,貼現(xiàn)費(fèi)不用我司承擔(dān),推遲支付有什么好處呀?
工商年報(bào)的社保信息,自己算的和系統(tǒng)AI推的不一樣,繳費(fèi)基數(shù)相差較大,按哪個(gè)呀
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外支出
我的比實(shí)際的多了1元
對(duì),沒錯(cuò)了,是這么做的
那我這個(gè)業(yè)務(wù)調(diào)整后附什么憑據(jù)呢,所得稅要納稅調(diào)減嗎
這個(gè)不需要有附件兒的,但是需要納稅調(diào)整
是納稅調(diào)減還是調(diào)增
這個(gè)是需要納稅調(diào)增的