您好同學(xué)是這樣做的哈
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時候可以直接將發(fā)票稅金計入應(yīng)交稅費—增值稅(進(jìn)項稅)科目嗎?還是先計入應(yīng)交稅費—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項勾選保持一致?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
你好老師,我想問一下關(guān)于增值稅進(jìn)項與銷項的問題 1、取得進(jìn)項票時:借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅),然后到次月初再在系統(tǒng)里面進(jìn)行勾選,勾選后再借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),這樣做對嗎?也就是說當(dāng)月取得的進(jìn)項票只能在次月才能進(jìn)行抵扣是嗎?
老師,月初做賬的時候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款嗎?如果不勾選進(jìn)項 是要寫 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 嗎?
老師您好,我在4月6日勾選認(rèn)證了3月的發(fā)票,勾選發(fā)票會計分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這筆是做到4月還是3月???
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長期股權(quán)投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營聯(lián)營就不明白是那個了
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?