你好,4月6日勾選認(rèn)證了3月的發(fā)票,這筆分錄是做到4月。
上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有任何附件。
老師,上月分錄我這樣寫的借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這月發(fā)現(xiàn),其中上月進(jìn)項(xiàng)稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票,我沒收到發(fā)票,沒入賬,卻抵扣認(rèn)證了,直接勾選認(rèn)證了,這月怎么辦
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問這條分錄的摘要寫什么?
老師,月初做賬的時(shí)候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款嗎?如果不勾選進(jìn)項(xiàng) 是要寫 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?
老師您好,我在4月6日勾選認(rèn)證了3月的發(fā)票,勾選發(fā)票會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆是做到4月還是3月???
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,比如做3月的賬,繳納3月的增值稅與附加稅,附加稅可以在3月計(jì)提繳納嗎?
你好,繳納3月的增值稅與附加稅,那扣款時(shí)間是4月份才是啊。 3月的附加稅,是在3月份計(jì)提
好的,我知道了。 還有一個(gè)問題,公司向某平臺(tái)借了款,然后每個(gè)月會(huì)還款五萬左右,這筆費(fèi)用怎么做?
你好,公司向某平臺(tái)借了款,然后每個(gè)月會(huì)還款五萬左右,這里5萬是本金還是利息,還是本金和利息之和?? (如果之后是不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。)