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郭老師,借:銀行90 貸:固定資產(chǎn)清理885394.23 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅14605.77(這是開的90萬元的發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)清理885394.23 營業(yè)外收入90—653891.46—174850.71—16950.46

2023-12-12 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 11:17

借:銀行90 貸:固定資產(chǎn)清理885394.23 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅14605.77(這是開的90萬元的發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入885394.23—653891.46—174850.71—16950.46

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快賬用戶9971 追問 2023-12-12 11:23

借:固定資產(chǎn)清理39701.60 貸:營業(yè)外收入39701.60(885394.24—653891.46—174859.72—16950.46) 是這樣子嗎,郭老師

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:25

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶9971 追問 2023-12-12 11:27

那,固定資產(chǎn)清理這個科目就有余額了,

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:28

不會的,這個科目不會有余額的,哪里還有余額,余額多少?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:28

最后一個就是結(jié)轉(zhuǎn)的他的余額。

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快賬用戶9971 追問 2023-12-12 11:33

郭老師,固定資產(chǎn)清理有余額,最后是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:36

結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面,或者是資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶9971 追問 2023-12-12 11:37

貸方固定資產(chǎn)清理885394.23,然后借方3971.60,是不是做的不對 沒有弄平?

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快賬用戶9971 追問 2023-12-12 11:39

郭老師 是不是分錄,少做了

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:40

那第一個分錄你怎么不寫上借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn)

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快賬用戶9971 追問 2023-12-12 11:41

不好意思,郭老師,我太笨了,給你添麻煩了

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:42

不用客氣, 都有個過程接觸多了就會了

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借:銀行90 貸:固定資產(chǎn)清理885394.23 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅14605.77(這是開的90萬元的發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入885394.23—653891.46—174850.71—16950.46
2023-12-12
營業(yè)外收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去,這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2023-12-12
同學你好。 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益(或借方)
2024-03-11
固定資產(chǎn)清理,他如果在借方有余額按照營業(yè)外支出,如果是貸方的話就是營業(yè)外收入,你現(xiàn)在是在貸方余額
2023-12-12
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-04-07
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