借:銀行90 貸:固定資產(chǎn)清理885394.23 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅14605.77(這是開的90萬元的發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入885394.23—653891.46—174850.71—16950.46
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
我購入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)20萬貸,銀行存款20萬,賣掉固定資產(chǎn)是借固定資產(chǎn)清理5萬,累計折舊15萬,貸固定資產(chǎn)20萬,賣掉以后是借銀行存款3.39萬,帶固定資產(chǎn)清理3萬應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-銷項稅0.39萬,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理兩萬,這里的稅會差異在哪兒啊
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
郭老師,借:銀行90 貸:固定資產(chǎn)清理885394.23 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅14605.77(這是開的90萬元的發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)清理885394.23 營業(yè)外收入90—653891.46—174850.71—16950.46
郭老師 ,我把分錄整理了一下,您看對不對? 借:固定資產(chǎn)清理495991.69 累計折舊174850.71 貸:670842.40 借:銀行90萬元 貸:固定資產(chǎn)清理885394.23 應(yīng)交稅費—未交增值稅14605.77 借:固定資產(chǎn)清理39701.60(885394.23—653891.46—174850.71—16950.46) 貸:營業(yè)外收入39701.60 最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 貸方:?? 固定資產(chǎn)清理好像不對? 貸:營業(yè)外收入39701.60
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
借:固定資產(chǎn)清理39701.60 貸:營業(yè)外收入39701.60(885394.24—653891.46—174859.72—16950.46) 是這樣子嗎,郭老師
你好是的,是這么做的。
那,固定資產(chǎn)清理這個科目就有余額了,
不會的,這個科目不會有余額的,哪里還有余額,余額多少?
最后一個就是結(jié)轉(zhuǎn)的他的余額。
郭老師,固定資產(chǎn)清理有余額,最后是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)?
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面,或者是資產(chǎn)處置損益。
貸方固定資產(chǎn)清理885394.23,然后借方3971.60,是不是做的不對 沒有弄平?
郭老師 是不是分錄,少做了
那第一個分錄你怎么不寫上借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn)
不好意思,郭老師,我太笨了,給你添麻煩了
不用客氣, 都有個過程接觸多了就會了