你好現(xiàn)學(xué),是自成立之日起到明年3月份為一個(gè)周期

老師你好,1.請(qǐng)問(wèn)支付自然人分紅需要單獨(dú)給每個(gè)人做表還是都只做在一張上,有固定格式嗎? 2.如果今年12月份有發(fā)票還沒(méi)有到,明年1月份到的發(fā)票,但是開(kāi)票日期是12月份的,這種在明年匯算的時(shí)候能夠?qū)⑦@個(gè)發(fā)票計(jì)入1去年費(fèi)用或成本進(jìn)行稅前扣除嗎。到底是以開(kāi)票日期為準(zhǔn)還是以發(fā)票到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。
公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì),老板也是只做了一個(gè)銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來(lái)了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來(lái),剛買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件,我也是剛考了初級(jí)證書(shū)還沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),結(jié)果在設(shè)置科目的時(shí)候沒(méi)有設(shè)置成本類(lèi)科目直接在營(yíng)業(yè)費(fèi)用里核算的,項(xiàng)目從12月份開(kāi)始,今年1月份還沒(méi)結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開(kāi)票45萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)下來(lái)是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒(méi)有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬(wàn)的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬(wàn)左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開(kāi)完再開(kāi)155萬(wàn)的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬(wàn),今年已開(kāi)45萬(wàn),這個(gè)月及今年不再開(kāi)票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開(kāi)票,所以我們就每個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)
老師,我們公司今年4月份成立,目前累計(jì)營(yíng)收365萬(wàn),馬上到500萬(wàn) 問(wèn)下,這個(gè)時(shí)間段如何計(jì)算的,是從成立之日還是開(kāi)票之日算起,是到12月底還是明年3月底結(jié)束算一個(gè)周期
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問(wèn)新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司于2020年1月份買(mǎi)了輛車(chē)發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬(wàn),這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開(kāi)具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒(méi)有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來(lái)呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬(wàn),然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話,說(shuō)不一致,讓我寫(xiě)說(shuō)明,沒(méi)事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開(kāi)出5%的征收率租賃票,季度不超過(guò)30萬(wàn),免不免稅?


然后是指含稅價(jià)到500萬(wàn)就自動(dòng)升為一般納稅人嗎?另外我們要開(kāi)專(zhuān)票,只能找稅務(wù)代開(kāi),小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票稅率只能是1%嗎?還是按月10萬(wàn)季度30萬(wàn)含稅價(jià)以?xún)?nèi),超出代開(kāi)也是3%呢
不含稅開(kāi)到500萬(wàn),小規(guī)模代開(kāi)是1%