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老師您好,請問物流運輸公司,收到超載罰單,是不是即使計入費用, 第二年匯算清繳也需要調(diào)增是吧,不能稅前扣除,因此不需要把罰單的票入賬是吧?蟹蟹老師

2023-12-12 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 08:49

你好,需要正常做賬,因為你這個實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,然后次年匯算清繳,你在納稅調(diào)增。

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你好,需要正常做賬,因為你這個實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,然后次年匯算清繳,你在納稅調(diào)增。
2023-12-12
您好 差旅費收到出租車卷票,計入費用后,第二年做匯算清繳時不需要將此卷票費用稅前調(diào)增 可以稅前扣除
2023-12-10
您好,1確認收入。2需要納稅調(diào)整
2020-10-20
對于其他類型企業(yè)發(fā)生的手續(xù)費和傭金,按與具有合法經(jīng)營資格的中介服務(wù)機構(gòu)或個人所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額的5%計算限額。
2021-03-22
納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,用于計算應(yīng)納稅所得額,而會計分錄則是反映企業(yè)實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)的。 在您的情況下,已經(jīng)根據(jù)拿到的20萬發(fā)票進行了相應(yīng)的沖回和入賬操作,這是正確的會計處理方法。至于匯繳時納稅調(diào)增的30萬,這是因為在稅務(wù)處理上,無票的成本費用不能在稅前扣除。 關(guān)于您提到的分錄“借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本”,這個分錄是不需要的。原因如下: 納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,不需要在會計賬簿中做分錄。會計賬簿反映的是企業(yè)的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù),而稅務(wù)調(diào)整是對這些業(yè)務(wù)按照稅法規(guī)定進行的調(diào)整。 如果做了這個分錄,會導致會計賬簿上的成本和利潤與實際情況不符,影響財務(wù)報表的準確性。 因此,您不需要做這筆分錄。只需要在稅務(wù)報表中按照稅法規(guī)定進行納稅調(diào)增即可。
2024-03-24
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