您好,這個(gè)是和誰的借款呢??公司嗎
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可不可以不設(shè)置借款明細(xì)科目把借款全部放到往來款明細(xì)科目里面。
做的科目是其他應(yīng)收款借方可以把它放到其他應(yīng)付款借方
老師,能直接把長(zhǎng)期借款調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?兄弟公司,一個(gè)計(jì)入了其他應(yīng)收款,一個(gè)計(jì)入了長(zhǎng)期借款。這樣做合并報(bào)表科目上不一致
借款放到其他應(yīng)付款科目,計(jì)算利息時(shí),是否需要把其他應(yīng)付款的借款調(diào)整到長(zhǎng)期借款科目?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
是的,當(dāng)初沒有約定利息的,后面事務(wù)所說不約定利息不合理
還是說直接放其他應(yīng)付款都可以的?
哦,公司借款調(diào)不需要調(diào)整的
那其他應(yīng)付款不需要調(diào)整,計(jì)提利息時(shí),放到應(yīng)付利息科目嗎?
計(jì)提利息計(jì)入到應(yīng)付利息
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝