你好,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師,股東跟公司借款,公司跟股東借款,每個(gè)月這個(gè)股東科目其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有數(shù)據(jù),之前的會(huì)計(jì)告訴我每個(gè)月這兩個(gè)科目互沖一下,把其中一個(gè)科目調(diào)平,這樣合理嗎
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
老師,能直接把長(zhǎng)期借款調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?兄弟公司,一個(gè)計(jì)入了其他應(yīng)收款,一個(gè)計(jì)入了長(zhǎng)期借款。這樣做合并報(bào)表科目上不一致
老師,我們替兄弟公司像銀行做了貸款,本金和利息均由我公司墊付后在一次性向他們要回 借入時(shí)我們做賬 借:其他應(yīng)收款 貸短期借款 還息時(shí)我們不計(jì)提,直接做 借:應(yīng)收賬款 帶銀行存款 到還息期對(duì)方按期做 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款k 這么做對(duì)著不
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢(qián)是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦](méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題