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老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時,把其他應付款貸方正數(shù),錄到其他應收款借方正數(shù)了。怎么做會計分錄調(diào)整?

2023-07-03 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-03 11:22

你好; 你要調(diào)分錄的; 就是資產(chǎn)多了。 負債少了的意思是嗎??

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快賬用戶4917 追問 2023-07-03 11:24

是的。把其他應付款貸方正數(shù)錄成其他應收款借方正數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2023-07-03 11:24

你好; 你做 ;借其他應收賬款負數(shù)金額 貸其他應付款??

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快賬用戶4917 追問 2023-07-03 11:27

老師,明白了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-03 11:28

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??

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你好; 你要調(diào)分錄的; 就是資產(chǎn)多了。 負債少了的意思是嗎??
2023-07-03
這個不能做分錄調(diào)整的,需要反初始化,重新錄期初數(shù)
2023-07-04
你好 借:其他應收款 20萬 短期借款 20萬 貸:以前年度損益調(diào)整 40萬
2021-08-28
您好 這樣體現(xiàn)可以的哈
2021-08-16
借:管理費用 正數(shù),借:其他應付款 負數(shù)
2021-08-03
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