您好 購買方需要進行以下操作: 1.及時聯(lián)系銷售方,并要求銷售方提供一份正確的發(fā)票。 2.購買方需要將錯誤發(fā)票退回銷售方,并要求銷售方收回錯誤的發(fā)票,并重新開具正確的發(fā)票。 3.如果購買方已經(jīng)將錯誤的發(fā)票認(rèn)證并抵扣,那么購買方需要將錯誤的發(fā)票退回銷售方,并要求銷售方收回錯誤的發(fā)票,并重新開具正確的發(fā)票。同時,購買方需要將錯誤的抵扣申請退回稅務(wù)機關(guān),并重新申請正確的抵扣。 4.如果購買方已經(jīng)將錯誤的發(fā)票作為記賬憑證,那么購買方需要將錯誤的記賬憑證沖銷,并重新制作正確的記賬憑證。 5.如果購買方已經(jīng)將錯誤的發(fā)票作為報稅依據(jù),那么購買方需要及時調(diào)整報稅依據(jù),并按照正確的數(shù)據(jù)進行報稅。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
我這邊是售貨方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要開具紅字發(fā)票!我這邊怎么操作
老師,4月開具給購買方的專票,9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對,對方提交了紅字申請表,并且已經(jīng)抵扣,我該怎么操作?我開具紅字專用發(fā)票以后,還用不用開具正確的發(fā)票呢
我是銷售方,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
老師 我單位開出去的發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 開紅字發(fā)票是我這邊點開紅字信息填開,選購買方申請已抵扣嗎?還是購買方直接在他們開票系統(tǒng)操作?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
出現(xiàn)這2張是不是已經(jīng)可以了,自己將對方的紅字發(fā)票打出來,憑證做更正 就行了嗎?我開票系統(tǒng)還需要操作什么嗎
不需要了,你就已經(jīng)是做完了
紅字發(fā)票 進項勾選 需要勾選認(rèn)證嗎
這個是第二個問題嗎
不算,接上面的問題,對方已開正確的,我勾選的時候紅字也需要勾選嗎?
對方已開正確的紅字發(fā)票,您勾選時不需要再勾選紅字發(fā)票。因為紅字發(fā)票是不需要勾選認(rèn)證的。購買方應(yīng)該應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。