同學(xué)你好,需要購買方先開紅字信息表,然后您 方再開紅字發(fā)票
我這邊是售貨方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要開具紅字發(fā)票!我這邊怎么操作
上月發(fā)票購買方已經(jīng)認(rèn)證,需要重新開一份發(fā)票給他們怎么做,我這邊是銷售方,填寫紅字信息表顯示他們已經(jīng)認(rèn)證,我在這里無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票
購買方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,這個負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方這邊開嗎?
我是銷售方,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
我是購買方,對方開的發(fā)票 跨月 已勾選?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)信息有誤,我這邊已經(jīng)開具紅字申請了,后續(xù)還要怎么操作
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
他開了紅字信息表之后,我這邊直接開具紅字發(fā)票嗎?還是我也要做紅字信息表
同學(xué)你好,他開了紅字信息表之后,我這邊直接開具紅字發(fā)票嗎?——是的;您 方不需要做紅字信息表;
主要是我這邊開不了,導(dǎo)入不進(jìn)去,是不是對方?jīng)]做好某一部啥的?我還以為我這邊有問題呢
同學(xué)你好 對方需要上傳,您 方下載,再導(dǎo)入開紅字發(fā)票