你好,登錄電子稅務(wù)局,然后進入“我要辦稅”中的“開票業(yè)務(wù)”,選擇“紅字發(fā)票開具”,然后點擊“紅字信息確認單錄入”。如果您是銷售方,請選擇“我是銷售方”。 在這里,您需要選擇發(fā)票的開具日期,然后點擊“查詢”。如果您是購買方,請選擇“我是購買方”,然后選擇“開票日期”,這樣您就可以看到在此期間收到的所有發(fā)票。 找到需要紅沖的發(fā)票,然后點擊“選擇”,即可開具紅字信息表。
老師您好,UK的稅控盤開了一張增值稅的專票,現(xiàn)在需要紅沖,請問我怎么才能紅沖啊?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
2021年收的進項發(fā)票(專票),現(xiàn)在要部分紅沖,發(fā)票提供者之前是稅控盤開票,現(xiàn)在是全電票系統(tǒng)。我家還是稅控盤?,F(xiàn)在發(fā)票提供單位在開票系統(tǒng)中提交了紅字信息確認單。我單位稅控盤如何操作處理?
去年稅控盤開的一張專票,現(xiàn)在稅控盤注銷了,以前的專票要紅沖,如何處理呢,分錄+發(fā)票沖紅方法
以前開的是紙質(zhì)專票,現(xiàn)在公司在用全電發(fā)票了,稅控盤還沒注銷,那以前的紙質(zhì)專票要怎么紅沖呢?
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
老師:我問下小規(guī)模納稅人普票月超過10萬季度不超過30萬,是否要異地預(yù)繳呀?企業(yè)所得稅也需要預(yù)繳嗎?
老師我申報增值稅時把開的普通發(fā)票也填到增值稅發(fā)票那一欄了怎么辦?
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進來的進項是13個點,那差的4個點進項改怎么入賬呀?
分錄就是做負數(shù)分錄,再做一次正確的分錄就可以。
跨年的沖紅發(fā)票,會影響當(dāng)年的銷項,以前年度的要調(diào)整嗎
紅沖跨年發(fā)票紅沖賬務(wù)處理: 1、采用《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的企業(yè),發(fā)生跨年發(fā)票紅沖應(yīng)直接沖減收入,具體分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 沖回成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、采用《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的企業(yè),發(fā)生跨年發(fā)票紅沖應(yīng)可計入“以前年度損益調(diào)整”科目,具體分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整(余額)