你好,需要填寫報(bào)銷單才能對(duì)沖。
你好,之前員工的備用金,但是已經(jīng)離職了,后續(xù)拿來報(bào)銷的發(fā)票,可以沖之前往來備用金嗎?
老師!員工報(bào)銷時(shí)、拿來了一堆發(fā)票、日期各不相同、可以把同類的發(fā)票金額整理在一起、只寫一筆分錄嗎?然后把相關(guān)金額憑證附在后面?
老師好,老板先支取備用金,業(yè)務(wù)發(fā)生后送來發(fā)票,有部分是白條入賬,沒有填寫費(fèi)用報(bào)銷單的,可以直接做賬沖減備用金嗎?
你好老師,單位有些金額較小的發(fā)票,是員工報(bào)銷的,這些報(bào)銷的都走的現(xiàn)金。員工報(bào)銷是直接拿著發(fā)票來報(bào)銷,沒有填寫報(bào)銷單或者對(duì)方企業(yè)的收據(jù)。這個(gè)可以根據(jù)拿來的發(fā)票做賬直接做現(xiàn)金嗎
老師你好,7月買了一個(gè)設(shè)備,已經(jīng)開票,做到應(yīng)付賬款中了,8月員工才拿發(fā)票給我了,于是現(xiàn)金給員工報(bào)銷,就是這一筆我做了兩邊,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款這一筆沖銷,直接沖銷嗎?
我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當(dāng)時(shí)按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報(bào)的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個(gè)銀行賬戶只回單不全只有收入,支出的去年的沒有記賬,應(yīng)該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動(dòng)合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計(jì)入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進(jìn)銷存系統(tǒng)做入庫,商品數(shù)量5個(gè)成本42.5,錯(cuò)誤的入成了53 .5,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票42.5,商品已銷售3個(gè)。讓我司技術(shù)修改進(jìn)銷存數(shù)據(jù),他說要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對(duì)成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補(bǔ)貼怎么做
長(zhǎng)期股權(quán)投資的科目用于那些事項(xiàng)
你好老師,一般納稅人開普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當(dāng)中填寫涉外收入申報(bào)單號(hào)那里查詢啊?應(yīng)該是那個(gè)部門提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣但是賬上進(jìn)了成產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)該怎么處理呢
為啥呀,備用金跟付款申請(qǐng)單不一樣嗎?像付款申請(qǐng)單,那不是先付錢,然后發(fā)票到了后就直接做賬嗎
你好??員工領(lǐng)取了一筆備用金,然后拿發(fā)票來沖 這是二筆業(yè)務(wù)? ? ? 然后拿發(fā)票來沖? 這步要報(bào)銷?