借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅負(fù)數(shù)
一般納稅人,我是銷(xiāo)售方,上月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),產(chǎn)生留抵稅額,留底的稅額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人開(kāi)具普票,做收入分錄時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)怎么做?是應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?還是未交增值稅?
一般納稅人本月只開(kāi)了3%的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票,增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本月只開(kāi)了3%的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)普票,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅,不退對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,上月只開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅怎樣申報(bào)?無(wú) 未開(kāi)票收入的情況下
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
這個(gè)做過(guò)之后,已經(jīng)交過(guò)對(duì)應(yīng)發(fā)票的增值稅和附加稅,不退稅的情況下,對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
你好,不用做處理,留著以后的貨
留著以后抵扣 剛才打錯(cuò)了
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。