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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本月只開(kāi)了3%的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)普票,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅,不退對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做賬?

2023-12-11 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-11 09:55

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)3544 追問(wèn) 2023-12-11 10:01

這個(gè)做過(guò)之后,已經(jīng)交過(guò)對(duì)應(yīng)發(fā)票的增值稅和附加稅,不退稅的情況下,對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 10:03

你好,不用做處理,留著以后的貨

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齊紅老師 解答 2023-12-11 10:03

留著以后抵扣 剛才打錯(cuò)了

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快賬用戶(hù)3544 追問(wèn) 2023-12-11 10:03

好的,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2023-12-11 10:04

不用客氣,工作愉快。

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2023-12-11
你好 用負(fù)數(shù)來(lái)申報(bào),如果系統(tǒng)提示錯(cuò)誤,你只能到稅務(wù)局大廳辦理的
2023-12-08
你好,是的,填寫(xiě)全部的,本月收入應(yīng)該填普票和專(zhuān)票的合計(jì)數(shù),銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該填普票和專(zhuān)票的稅額合計(jì)數(shù)
2020-10-27
你好,學(xué)員,留底稅額直接掛在賬面的
2023-06-28
一般納稅人開(kāi)出去普通發(fā)票,賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 和開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的記賬方式一樣,都要通過(guò)“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目核算,這樣才能準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)情況,便于后續(xù)計(jì)算應(yīng)納稅額。
2024-12-29
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