您好,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以了
我想咨詢(xún)一下下,就是我們8月份開(kāi)增值稅發(fā)票,第一種情況開(kāi)了一張紅色負(fù)數(shù)發(fā)票,第二種情況7月份有未開(kāi)票收入,已經(jīng)繳稅了,8月份又開(kāi)了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這四種情況,我在申報(bào)稅時(shí),有什么影響
請(qǐng)問(wèn)一下,8月份做了未開(kāi)票收入預(yù)申報(bào)了繳納增值稅,且八月款已收。這個(gè)月開(kāi)票了,申報(bào)一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),這筆銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)要如何入賬呢?
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在又開(kāi)票了,怎么申報(bào)?在未開(kāi)票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
一般納稅人上個(gè)月只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票,增值稅要怎么申報(bào)
一般納稅人,本月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí)收入填負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話(huà)無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師 是做留抵嗎?留抵下月再進(jìn)行扣除?
是的,這個(gè)是留抵下月再進(jìn)行抵扣
分局會(huì)不會(huì)讓留抵退稅,上次留底退稅必須退,退完又要求提供自查報(bào)告
你們那邊這么嚴(yán)嗎,我們這邊可以留底申報(bào),
老師,留抵后 季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的嗎?
是的,銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù)的,
現(xiàn)在報(bào)表是不允許填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎,要求計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)
是的,現(xiàn)在的財(cái)報(bào)是這樣的,應(yīng)交稅費(fèi)不能是負(fù)數(shù)