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一般納稅人,我是銷售方,上月開了一張負數發(fā)票,銷項稅額是負數,產生留抵稅額,留底的稅額應該怎么做賬務處理

2023-06-28 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 14:21

你好,學員,留底稅額直接掛在賬面的

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你好,學員,留底稅額直接掛在賬面的
2023-06-28
收到供應商開出的銷項負數發(fā)票,賬務處理是,借:應收賬款負數,貸:主營業(yè)務收入負數,應交稅金應交增值稅負數。
2023-06-28
同學您好 根據負數發(fā)票做原來銷售的負數分錄,同時將原來已經結轉的對應的成本沖銷
2020-09-11
是對的,銷項稅額負數會形成主表留底稅額抵扣下次開發(fā)票產生銷項稅額
2020-09-08
你好,只開了一張負數發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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