你好,這個(gè)直接開維修發(fā)票就可以了
設(shè)備維修,購(gòu)于維修更換購(gòu)于配件48000元,是入制造費(fèi)用-修理費(fèi)嗎?
維修制冷設(shè)備 即提供了設(shè)備配件又提供了人員 應(yīng)該開什么稅目發(fā)票 可以開具勞務(wù)*維修保養(yǎng)費(fèi)嗎
設(shè)備維修費(fèi)連工帶料可以直接開維修費(fèi)嗎?維修所用的配件需要開嗎?還是把維修配件也開成維修費(fèi)?
設(shè)備維修購(gòu)買配件+維修,開配件發(fā)票可以嗎?
設(shè)備維修保養(yǎng)購(gòu)買配件+維修,是開配件還是勞務(wù)發(fā)票?
老師 購(gòu)買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購(gòu)股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國(guó)外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬,銷項(xiàng)100多萬,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過多,且沒有庫(kù)存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
配件發(fā)票
你們的主要目的是維修,而不是銷售配件。這個(gè)是在維修過程中使用的配件
維修過程中使用的配件,供應(yīng)商購(gòu)于配件加安裝
這個(gè)應(yīng)該是開維修的發(fā)票
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有280元的稅控系統(tǒng) 技術(shù)維護(hù)費(fèi),現(xiàn)在有一臺(tái)舊車出售可以抵減掉嗎?
嗯嗯,可以抵減的,沒問題的
舊車有41.27銷項(xiàng)未開發(fā)票,導(dǎo)致銷項(xiàng)有238.73的差額
這個(gè)自己處理了就是了哈
怎么處理呢?
先在應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額中掛賬,出售報(bào)廢設(shè)備是不是要開票或在申報(bào)表附一中填開未開票收入呢? 到下個(gè)月申報(bào)增值稅是在減免稅款就是附表四和主表23檔填寫就可以平掉呢?
你抵扣了進(jìn)項(xiàng)就不能免稅了,直接按13%計(jì)銷項(xiàng)稅