你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題
你好,老師,我想問(wèn)下我們公司投資了幾個(gè)公,都是做再生資源的,有一個(gè)是獨(dú)資的,我們公司也是做再生資源的,我們老板說(shuō)以后這幾個(gè)公司的業(yè)務(wù)都是我們公司做,等于那個(gè)子公司就是一個(gè)空公司,業(yè)務(wù)都放到我們總公司來(lái),這樣把我們總公司做大后,才能去申請(qǐng)?zhí)卦S經(jīng)營(yíng)權(quán),我想問(wèn)下,這種操作模式可以嗎
我是一個(gè)小規(guī)模,我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅,然后我現(xiàn)在對(duì)公賬戶上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購(gòu)的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對(duì)公賬戶兒那個(gè)金額,在其他應(yīng)付款那塊兒,嗯,附上寫(xiě)上我就是。支出的那筆金額,然后零申報(bào)就可以了,因?yàn)闆](méi)有其他的那個(gè)開(kāi)票什么的,沒(méi)有沒(méi)有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒,都直接零申報(bào)就可以了,對(duì)吧。
一筆款5萬(wàn)元,法定代表人投入的,之前做的還款,7月做的還款,其他應(yīng)收,但是現(xiàn)在想作為實(shí)收資本,可以直接修改分錄嗎?我們是小規(guī)模納稅人,如果直接修改的話,繳納印花稅也是從投資的那個(gè)月開(kāi)始算嗎?那就要繳納滯納金了,請(qǐng)問(wèn)怎么操作比較好
老師,問(wèn)題1:公司壓工資了,9月份的公司代扣的個(gè)人所得稅已經(jīng)稅務(wù)申報(bào)了,但是9月份的工資發(fā)不了,問(wèn)問(wèn),這個(gè)月不繳納個(gè)稅款可以嗎?只是申報(bào),等下個(gè)月10月或者11月份一起發(fā)工資時(shí)再繳納個(gè)稅可以嗎,會(huì)有逾期滯納金嗎?還是這個(gè)9月申報(bào)個(gè)稅就要直接繳納個(gè)稅的款? 問(wèn)題2:9月份的公司員工的個(gè)稅申報(bào)完畢但是沒(méi)繳款呢,可以更正申報(bào)嗎?要調(diào)整數(shù)值,怎么重新申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,我想咨詢一下,我公司原來(lái)的注冊(cè)資本是100萬(wàn),都沒(méi)有實(shí)繳,但是賬上已經(jīng)做了分錄,借其他應(yīng)收款100萬(wàn),貸實(shí)收資本100萬(wàn),然后也已經(jīng)繳納了營(yíng)業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬(wàn),然后股東12月份把投資款匯到賬上,那我12月份的賬就沖掉原來(lái)的分錄,借實(shí)收資本100萬(wàn),貸其他應(yīng)收款100萬(wàn),然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬(wàn),貸實(shí)收資本45萬(wàn)嗎?謝謝!然后我們現(xiàn)在工商還沒(méi)有驗(yàn)資,是不是可以賬上我先做好,后面去驗(yàn)資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息,謝謝!
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報(bào)關(guān)(其他進(jìn)出口免費(fèi))。開(kāi)免費(fèi)發(fā)票還是13點(diǎn)發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國(guó)內(nèi)采購(gòu) 然后出口,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退回來(lái)的,一般供應(yīng)商會(huì)給我們10個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠 比如庫(kù)存商品的金額是50800 稅額是5080 合計(jì)金額是55880 供應(yīng)商那邊開(kāi)票的總金額就是55880 但是他的庫(kù)存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開(kāi)票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,這學(xué)期幼兒園學(xué)費(fèi)不但沒(méi)有減免反而漲了,這個(gè)要向哪里反應(yīng)這個(gè)情況呢
當(dāng)月已開(kāi)出藍(lán)字發(fā)票能再另外開(kāi)一張對(duì)應(yīng)折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
實(shí)繳時(shí)交的印花稅的子目錄是什么?
你好,這個(gè)是按資金賬簿了。
我們以前的賬本交的資金賬簿的印花稅現(xiàn)在是不是已經(jīng)取消不用交了?
你好,是的,一本5元的那種是可以不用了。
現(xiàn)在注冊(cè)資金實(shí)繳必須要交印花稅嗎
你好,是的,一直都要。不是現(xiàn)在才要。
我前面的會(huì)計(jì)在申報(bào)注冊(cè)資金實(shí)繳的時(shí)候,印花稅的子目錄是營(yíng)業(yè)賬簿,而不是資金賬簿,這會(huì)有影響嗎?
你好,這個(gè)沒(méi)事了。是一樣的。
哦哦,那就好
你好,不用擔(dān)心,沒(méi)問(wèn)題的。
我們公司的開(kāi)辦費(fèi)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,從2021年公司成立的時(shí)候就把費(fèi)用歸集在這個(gè)科目了,到以前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)有攤銷,一般情況下分幾年攤銷比較好?
你好,這個(gè)一年就可以了。其實(shí)按規(guī)定,可以實(shí)際營(yíng)業(yè)當(dāng)月一次結(jié)轉(zhuǎn)。