你好,你這個(gè)估計(jì)只能補(bǔ)稅了。光靠解釋是解釋不了的。
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個(gè)發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)票,稅務(wù)來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬左右,假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0,我需要計(jì)提151萬是不是,因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實(shí)際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進(jìn)項(xiàng)這一部分,行不行
老師您好,我是農(nóng)產(chǎn)品收購銷售業(yè)務(wù),我們是當(dāng)時(shí)收進(jìn)來多少價(jià)格,就銷售出去多少價(jià)格,不存在價(jià)差和損耗。 收購時(shí): 借:庫存商品91萬 進(jìn)項(xiàng)稅(100萬?9%)9萬 貸:銀行存款100萬 銷售時(shí): 借:銀行存款100萬 貸:收入917431.19 銷項(xiàng)稅:82568.81(100萬/1.09?0.09) 借:成本91萬 貸:庫存商品91萬 會有一個(gè)問題,收入是917431.19,成本91萬,有差額,但是實(shí)際上我沒有收入的,差額的地方是稅額。這個(gè)怎么解決呢
老師好好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng),如果全部做庫存商品又會導(dǎo)致資產(chǎn)可能會超過5000萬,應(yīng)該怎么做好啦?
老師,現(xiàn)在我要做一個(gè)表,進(jìn)項(xiàng)就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個(gè)好大的工程,這個(gè)表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進(jìn)來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實(shí)際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,那我還要另外做一個(gè)表,進(jìn)項(xiàng)就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個(gè)好大的工程,這個(gè)表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進(jìn)來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實(shí)際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,這個(gè)表怎么做呀
一個(gè)月4000塊錢。干了20天。安小時(shí)結(jié)算工資。一天6.5小時(shí)。多少錢
老師好,請問網(wǎng)銀代支付工資,不用簽名了吧
客戶說短期投資基金什么的賬務(wù)對不上,可是銀行一進(jìn)一出,銀行余額能對上啊,客戶給的這些投資都是一進(jìn)一出,老師不是很懂。根據(jù)銀行對賬單做的,分錄是:借:短期投資 貸:銀行存款。或者借:銀行存款,貸:短期投資,是不是做錯(cuò)了,還是客戶提供我的資料有錯(cuò)誤,現(xiàn)在客戶說它的投資虧了了,可是銀行余額對啊,老師是我的分錄錯(cuò)了嗎?短期投資賬務(wù)怎么弄呀
低值易耗品錄入時(shí)使用時(shí)間錯(cuò)誤(5月使用,錄入時(shí)點(diǎn)成4月了)會影響什么?
執(zhí)照作廢補(bǔ)了,銀行那邊需要改嗎?
庫存商品為什么貸方?jīng)]有發(fā)生額呢,明明有銷售的發(fā)票,庫存商品肯定會減少,為什么科目余額表里貸方?jīng)]有金額
請問出售之前公司使用過的充電站充電樁發(fā)票應(yīng)該如何開具?
老師社保人員做減少步驟是啥呀
印刷企業(yè)采購的迷你UV袖珍燈開票用哪個(gè)稅收分類編碼?電子產(chǎn)品還是什么?編碼是多少?
老師,公司捐贈的慈善會發(fā)票是免稅的嗎
就是怎么解釋的對企業(yè)好一點(diǎn)
就是怎么解釋的對企業(yè)好一點(diǎn)
你好,你可以從2方面去操作。1,補(bǔ)一部分收入,2,盤點(diǎn)下現(xiàn)在倉庫的數(shù)據(jù),說之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。調(diào)一部分出來。
補(bǔ)稅也可以,就是不要全部補(bǔ),因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表里面成本也沒有全部進(jìn)
你好,是的。所以我說分2步,這樣可以少補(bǔ)一點(diǎn)
之前成本也沒有入賬,發(fā)票之前的財(cái)務(wù)利潤表上面也沒有全部入賬,然后庫存商品也沒有的
你好,你上面說稅務(wù)局說成本過高,應(yīng)該是有入賬的。不然不會說成本高。
是發(fā)票比對,入賬了170多萬,實(shí)際4000萬,剩下的沒有入賬,收入就是實(shí)際的160多萬,大概之前會計(jì)就是按照收入和管理費(fèi)用,大概入賬了一些發(fā)票
你好,你這個(gè)稅務(wù)局系統(tǒng)里面實(shí)際收到4000萬的發(fā)票?
400萬,打錯(cuò)了老師,是的實(shí)際收到這么多,入賬了一部分
你好,系統(tǒng)里面有那么多票,就補(bǔ)做進(jìn)來。然后作為庫存。
那怎么給稅局那邊解釋,我們這個(gè)前期沒有入賬,現(xiàn)在補(bǔ)庫存
你好,你就說很多都是電子發(fā)票,財(cái)務(wù)不熟。沒有看過,都是用的采購發(fā)過來的發(fā)票入賬的。有的時(shí)候采購根本沒有發(fā)。就沒有入賬。