您好,這個的話,最好是計入年終獎的

老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發(fā)了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師,公司需發(fā)放給職工年終獎,以下相關(guān)的賬務(wù)處理對嗎 計提時 借:管理費--職工薪酬--年終獎 貨:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 貨:銀行存款
23年年終獎 下年1月發(fā),就記錄到24年的應(yīng)付職工薪酬-工資 還是應(yīng)付職工薪酬-年終獎?
去年年終獎計提6萬,3月發(fā)年終獎4萬,調(diào)整去年計提的 應(yīng)付職工薪酬 年終獎-2萬,這樣是要導致應(yīng)付職工薪酬工資借方累計少2萬,這怎么辦
老師,在做二月份的丁字賬的時候,本月庫存現(xiàn)金和實收資本并沒有記賬憑證,怎么還把一月份的庫存現(xiàn)金和實收資本過到二月份來呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對方說退回重轉(zhuǎn) 他說不影響沒事的
老師,社保怎么注銷,有啥流程
老師,請問一下,我用軟件做賬準備從8月份開始錄憑證,請問期初數(shù)字的本年累計借方和本年累計貸方是不是填7月份的本年累計借方本和7月份的本年累計貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個月忘記發(fā)了,過了納稅期限,是下個月發(fā)放申報還是這個月可以先發(fā)放,下個月調(diào)整個稅呢
銀行會把當年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購一批鋼材,合同寫按實際數(shù)量結(jié)算。開發(fā)票是按重量結(jié)算的。開票金額比實際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開了,這個賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號全部在一個單元格同時它還有一個數(shù)量的區(qū)別,有沒有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報表不
以前的阿里巴巴國際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來,未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開票做收入,收入要轉(zhuǎn)進銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里