您好,你去年是多計提了,今年沖減多計提的就可以

老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發(fā)了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
請問,應付職工薪酬-年終獎一次性計提了,但是年終獎在第二年分6個月發(fā)放,6月份前離職的員工,未發(fā)放的年終獎作廢。 那多計提的這部分年終獎能紅沖掉嗎? (應付職工薪酬計提后,能否往回沖呢?)
23年度已計提年終獎金500萬,在24年6月份扣23年度因呆滯料扣獎金3%也就是15萬,那會計分錄這樣做正確嗎 借:以前年度損益調整-15萬 貸:應付職工薪酬-獎金15萬
去年年終獎計提6萬,3月發(fā)年終獎4萬,調整去年計提的 應付職工薪酬 年終獎-2萬,這樣是要導致應付職工薪酬工資借方累計少2萬,這怎么辦
老師這個表示注銷不了,是嗎
請問老師一個問題,我墊付買了一臺吸塵器,店家開了店鋪名稱的普票,但是沒有開立對公賬戶,不能對公轉賬,只有本人的賬戶,這個可以轉賬嗎,謝謝
老師,我單位的財務人員要離職了 ,能不能辦稅員和開票員的手機號留實際操作人的,辦稅員和開票員的信息,比如開具發(fā)票的人是其他人呢?
老師,學院給發(fā)上一次講座的勞務費 開1000元,開票內容寫啥
請問 客戶要給我們付款,然后寫的是 本次申請使用國債金額 這是什么意思,付國債?
老師 我的賬套里怎么沒有勞務成本這個科目呀
老師你好,公司有做出口業(yè)務,請問是這樣做賬的嗎: 銷售時: 借:應收賬款 (按銷售當天匯率入賬) 貸: 主營業(yè)務收入-出口 收到美元時: 借:銀行存款-美元戶(按收到貨款當天匯率入賬) 貸:應收賬款 財務費用-匯兌差額 美元賬號轉入人民幣賬號: 借:銀行存款-人民幣戶 貸:銀行存款-美元戶
往年的銀行流水打印不出來,在異地的銀行,可以去打印嗎
老師 請問一下 11月份報銷1月份的加油費的增值稅發(fā)票,還可以抵扣增值稅嗎?
老師,你好,新開業(yè)的公司為老公司開了2張銷售發(fā)票,其他都沒有,怎么做賬呀
借:應付職工20000
貸:利潤分配-未配分20000
這不是導致應付工資1一9借方累計多了2萬嗎?影響第二行實際支付填寫嗎
按照新規(guī)您這回復對嗎?
這種多計提的不用支付了,你沖掉應付職工就少了