您好,借方管理費用貸1庫存現(xiàn)金,是可以的這個
老師你好,我想問一下,如果我們公司租用法人的車,然后每個月的租金是在480,這樣的話,嗯,我們就是我們?nèi)胭~的話每個月拍一張那個收據(jù)可以嗎?就是那種小本的那種收據(jù)本,嗯用那個去入賬,證明公司付給法人租金了可以嗎?
老師你好,麻煩您看一下我這個分錄做的對不對,嗯公司借法人的現(xiàn)金借庫存,現(xiàn)金一,萬貸其他應(yīng)付款法人1萬然后公司有現(xiàn)金了,嗯然后公司租法人的車,一個月480,法人給公司開的這個現(xiàn)金收據(jù),嗯,然后還附上租車協(xié)議和收,就是租車協(xié)議和收據(jù)這個分錄,這樣做借管理費用,租賃費480帶庫存現(xiàn)金400吧,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下就是公司租用的這個法人的車,嗯,就是壞了就是維修,然后產(chǎn)生了一定的費用,然后分錄這樣做行嗎?借管理費用,維修費帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?然后他這個維修費有發(fā)票,嗯,然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據(jù),我直接做借管理費用,維修費帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?
魏老師你好,我想問一下就是這個公司租法人的車,嗯,然后一個月是480元這樣的話,嗯,反正還用去稅務(wù)局代開這480元的收入發(fā)票嗎?
老師你好,我想問一下就是公司就是給別人付這個租車費的話可以用現(xiàn)金付嗎?每個月就480元,嗯,我可以就是說嗯做這個費用嗎?借管理費用租賃費帶庫存現(xiàn)金480元。這個每個月這么做符合規(guī)定嗎?
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
好的老師,嗯,就是我這個嗯租車的這個借管理費用,租車費帶庫存現(xiàn)金我后面付一個這個現(xiàn)金收據(jù)收據(jù)再付一個對方嗯這個開的這個租車費發(fā)票可以嗎?
可以,是允許這樣的,你好的
知道了 謝謝老師
不客氣的,祝您開心