首先要查一下負(fù)數(shù)的原因
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款和資產(chǎn)總額都是負(fù)數(shù),這種要怎么調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表
老師,利潤表中主營業(yè)務(wù)收入增加30萬元,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)增加30萬,繼而總資產(chǎn)增加,請(qǐng)問負(fù)債及所有者權(quán)益需要如何調(diào)整才能等于總資產(chǎn)
老師,外賬交過來的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及后有者權(quán)益也是負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種該如何調(diào)整
老師,應(yīng)收應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收/應(yīng)付款賬款,有負(fù)數(shù)的話,修改完報(bào)表,會(huì)改變資產(chǎn)負(fù)債表中最下面資產(chǎn)總計(jì),和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 金額嗎
老師,請(qǐng)問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
太多了,可能是發(fā)票沒錄入,也可能是其他原因,實(shí)際很多款應(yīng)該是平賬的
如果是別人去你們公司,或你們欠別人的,可以對(duì)科目做個(gè)重分類
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款中
發(fā)放工資都記的是應(yīng)付賬款
如果科目掛錯(cuò)了,要進(jìn)行差錯(cuò)調(diào)整,比如工資已經(jīng)發(fā)了,還掛賬,就要調(diào)整,之前的工資是用什么發(fā)的,現(xiàn)金還是銀行存款
都是寫的銀行存款,比較麻煩,我得仔細(xì)看了,到時(shí)有不會(huì)的問題再來請(qǐng)教老師?;蛘哂形⑿趴梢约訂?
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