是的,就直接計(jì)入成本費(fèi)用

老師,我們?nèi)〉昧嗽鲋刀愡M(jìn)賬發(fā)票借的是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是只有這些進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證抵扣了,才能在計(jì)算增值稅時(shí)?抵減銷項(xiàng)稅?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能退稅時(shí),也是不能抵扣增值稅的嗎?
取得的貸款利息發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那進(jìn)項(xiàng)稅額是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出還是直接全部入費(fèi)用?
建筑服務(wù)在境外 屬于免征增值稅 那么發(fā)生的有關(guān)成本 進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,外貿(mào)公司進(jìn)口增值稅免稅。那么取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能抵扣。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)直接計(jì)入成本費(fèi)用?
老師 數(shù)電發(fā)票備注欄超過200字怎么操作?
支付的貨款可以放到應(yīng)付科目嘛,發(fā)票沒到暫估的,可以這樣嘛?小規(guī)模 借:應(yīng)付xxx公司 貸:銀行 借:庫存商品 貸:應(yīng)付XXX公司-暫估 發(fā)票到了,沖暫估 借:應(yīng)付xxx暫估 貸:應(yīng)付xxx公司
老師好職工福利費(fèi)是計(jì)提借管理費(fèi)用職工福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬職工管理費(fèi)么,還是直接管理費(fèi)用職工福利費(fèi),下面貸支付人
老師,裝修支出的費(fèi)用,分錄怎么寫
憑證沒有裝訂直接用夾子夾起來,這樣給稅務(wù)局送去查賬可以吧
人力資源服務(wù) 需要繳納買賣合同印花稅嗎
銷售無形資產(chǎn) ,不動(dòng)產(chǎn)稅率是多少?
您好老師,合作社取得的財(cái)政補(bǔ)貼,之后產(chǎn)生的盈余,分配時(shí)交個(gè)稅所得稅么
個(gè)體戶核定征收,稅種有工資薪金,這個(gè)怎么做賬
老師,公司購入工業(yè)衡器一臺(tái)(3噸地磅)1500元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?購入制作產(chǎn)品用的螺絲300元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?


我剛才說錯(cuò)了。是出口增值稅免稅
那增值稅申報(bào)時(shí)是不是把含稅銷售額在免稅銷售額看你填寫就行?
出口免稅,需要退稅不呢?
不需要退稅的
都不用交稅不可能退稅
那么直接計(jì)入成本費(fèi)用
還有我問的增值稅申報(bào)填寫也請(qǐng)回答我。問題在上面
是的,開的免稅發(fā)票,就是含稅申報(bào)