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老師,外貿(mào)公司進(jìn)口增值稅免稅。那么取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能抵扣。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)直接計(jì)入成本費(fèi)用?

2023-12-08 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 11:53

是的,就直接計(jì)入成本費(fèi)用

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2023-12-08 11:54

我剛才說(shuō)錯(cuò)了。是出口增值稅免稅

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2023-12-08 11:56

那增值稅申報(bào)時(shí)是不是把含稅銷售額在免稅銷售額看你填寫(xiě)就行?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:00

出口免稅,需要退稅不呢?

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2023-12-08 12:00

不需要退稅的

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2023-12-08 12:01

都不用交稅不可能退稅

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:01

那么直接計(jì)入成本費(fèi)用

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2023-12-08 12:02

還有我問(wèn)的增值稅申報(bào)填寫(xiě)也請(qǐng)回答我。問(wèn)題在上面

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:03

是的,開(kāi)的免稅發(fā)票,就是含稅申報(bào)

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