你好,可以的,分錄可以這樣做的。

#提問(wèn)#之前采購(gòu)一批商品未收到發(fā)票先做了暫估,現(xiàn)收到了發(fā)票,可否這樣入賬:收到發(fā)票時(shí)借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 紅沖暫估時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款-XX公司(公司是小規(guī)模納稅人)?
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒(méi)到先暫扣入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
我想問(wèn)假如暫估成本40萬(wàn),分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬(wàn)的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對(duì)嗎
月初我們公司暫估了13629.81的庫(kù)存商品 現(xiàn)在月底我們票回不來(lái)了 可以這樣做嘛 暫估時(shí),借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估 紅沖時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸 應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)成本 貸:庫(kù)存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷(xiāo):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對(duì)嗎? 還有就是發(fā)票沒(méi)到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
研發(fā)費(fèi)用的材料如何計(jì)提,一定需要到單獨(dú)領(lǐng)料且不能使用到已銷(xiāo)售的產(chǎn)品中嗎
成本核算當(dāng)月有遺漏成本未分?jǐn)傇趺刺幚恚?/p>
老師,為什么最后還要剩以50%
公司是一般納稅人,員工日常買(mǎi)菜做飯沒(méi)有發(fā)票,但是金額也不小,怎么入外賬,可以除了用收據(jù)入賬,還有別的辦法嗎,真實(shí)可靠
公司購(gòu)買(mǎi)酒,開(kāi)專票有什么用途
老師,我們企業(yè)名下有一處房產(chǎn)是用于出租的,但是目前還沒(méi)租出去,請(qǐng)問(wèn)需要交房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)免稅自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品普票的稅額可以抵減嗎,怎么做帳
老師,個(gè)體工商戶要登入什么網(wǎng)頁(yè)申報(bào)稅
公司是一般納稅人,員工日常買(mǎi)菜做飯沒(méi)有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票,確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 無(wú)票收入如何做會(huì)計(jì)分錄

